以利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入%2B營(yíng)業(yè)成本

老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)每季度計(jì)算購(gòu)銷合同印花稅,沒有簽合同的,按哪個(gè)科目的金額來(lái)計(jì)算呢
老師你好,印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?包括采購(gòu)合同和銷售合同么?合同是含稅金額計(jì)稅依據(jù)就是含稅金額么?
申報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅種申報(bào)印花稅,購(gòu)銷合同,稅源采集中有個(gè)應(yīng)稅憑證名稱填什么?填印花稅還是填購(gòu)銷合同?稅目中沒有購(gòu)銷合同,只有買賣合同,和購(gòu)銷合同是一個(gè)意思嗎?
老師,我們沒有采購(gòu)合同。也沒有銷售合同,那么這個(gè)印花稅購(gòu)銷合同的金額以哪個(gè)科目為主呢
老師這邊有erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)董老師,B選項(xiàng)紅筆標(biāo)注的地方,綜債轉(zhuǎn)攤,綜債里的預(yù)期信用減值損失對(duì)應(yīng)的科目是其它綜合收益,轉(zhuǎn)攤,其它綜合收益肯定要轉(zhuǎn)出來(lái),那就意味著信用減值損失也得變動(dòng)
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,只有買裝修工程材料發(fā)票,和人工支出,沒有收入,但營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦理了,請(qǐng)問(wèn)需要做賬嗎?需要報(bào)稅嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題的解法為什么不是我上面寫的這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,,充電是安任物流,開票讓我公司開另外一家,(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師您好,我這個(gè)賬號(hào)是永久的現(xiàn)在怎么不能看中級(jí)課程呢?
老師如果24年4月因質(zhì)量問(wèn)題銷售退回23年2月的一批貨物不含稅收入100萬(wàn),會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上怎樣處理
老師您好,工資是按產(chǎn)值來(lái)的嗎?
1.企業(yè)所得稅年度申報(bào) 個(gè)人所得稅年度匯算清繳都是啥時(shí)候 2.企業(yè)所得稅增值稅季度或月度申報(bào)都是季下月度15號(hào)是嗎?3.消費(fèi)稅房產(chǎn)稅等一些其他稅種申報(bào)都有對(duì)應(yīng)稅種申報(bào)表?4.工商年度報(bào)告是幾月幾號(hào)?
老師好,我明天想去面試建筑公司會(huì)計(jì),目前對(duì)建筑業(yè)的繳納稅款這塊還不清楚,有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地預(yù)繳有分包抵減等,想請(qǐng)老師具體說(shuō)一下交稅這塊


利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是不含稅的,營(yíng)業(yè)成本是含稅的,是這樣嗎
若是小規(guī)模,是這樣的
是小規(guī)模,但是沒有合同,我就不知道這樣是否合理
是合理的,沒合同也要申報(bào)印花稅
那我申報(bào)的時(shí)候 能直接填數(shù)嗎 還是得把明細(xì)一筆一筆的寫出來(lái)
申報(bào)的時(shí)候 能直接填數(shù)
印花稅是減半征收是吧?