一般按照資產(chǎn)處置收入,即不含增值稅的銷售額計(jì)算0.03%的稅率。
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅發(fā)票稅額可以抵扣,增值稅專用開票有開出去,建筑工程行業(yè)就必須要繳納企業(yè)所得稅,印花稅,水利建設(shè)基金費(fèi),垃圾處置費(fèi)嗎?這些稅費(fèi)是必須要繳納的嗎?
出售使用過(guò)的固定資產(chǎn),已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。沒(méi)有資產(chǎn)處置損益科目。要怎么處理?如果記固定資產(chǎn)清理后面轉(zhuǎn)什么科目?因?yàn)閳?bào)稅的時(shí)候主表已經(jīng)讀取了發(fā)票。在營(yíng)業(yè)收入里面了。
老師,建筑企業(yè)處置固定資產(chǎn)開具增值稅專用發(fā)票,印花稅按什么交納
處置報(bào)廢固定資產(chǎn)收入32150元,并給對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)增值稅該怎么入賬呢?事業(yè)單位怎么會(huì)計(jì)處理?
老師,22年公司處置固定資產(chǎn),并開具專用發(fā)票,借,1002 貸,固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這么處理沒(méi)有問(wèn)題吧?
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過(guò)來(lái)一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒(méi)來(lái)得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說(shuō)。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
建筑安裝承包合同,我都是按得含稅收入的0.03%,是不是多報(bào)了?
是不是還得增加一行按照資產(chǎn)處置收入申報(bào)印花稅?
您好,有可靠。合同最好價(jià)稅分離寫金額,按照不含稅銷售額繳納。
我明白了,老師 謝謝
您好,回答完畢評(píng)價(jià)哦。