4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
老師,勞務(wù)報(bào)酬每人每個(gè)月申報(bào)2萬(wàn),稅率都是20%呢還是第二個(gè)月稅率就累進(jìn)了?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的計(jì)算 如果 一個(gè)月是20萬(wàn) 那么扣繳的稅率是40% 是嗎?這個(gè)只能公對(duì)私轉(zhuǎn)賬 有辦法 讓這個(gè)稅率 少點(diǎn)嗎?[抱拳]勞務(wù)報(bào)酬 是累積稅率嗎?還是說(shuō) 可以每個(gè)月平攤一下 比如 一共的勞務(wù)報(bào)酬是120萬(wàn) 但是 我一個(gè)月 付10萬(wàn) 這樣的話 稅率就是20%
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬5個(gè)月稅后每月20000元。我第二個(gè)月報(bào)稅勞務(wù)收入會(huì)累計(jì)嗎?還是依然2000計(jì)稅
老師,請(qǐng)問(wèn) 勞務(wù)收入稅后 2萬(wàn)每月, 付款單位代扣代繳個(gè)稅, 連續(xù)要5個(gè)月, 這個(gè)勞務(wù)收入 累計(jì)嗎。還是每月按次申報(bào)的。
老師,您好,保潔的工資一個(gè)月是1000元,按照勞務(wù)報(bào)酬給他報(bào)稅,每個(gè)月就是20的稅費(fèi)嗎?每個(gè)月都是20嗎?一年總共要給她發(fā)12次,gongji12000
我想問(wèn)一下就是一個(gè)店兩個(gè)人投資,但是投資比列不知道差錢(qián)就補(bǔ)進(jìn)去,兩個(gè)人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個(gè)人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個(gè)人其中一個(gè)該補(bǔ)多少錢(qián)
老師,我新增一個(gè)管理費(fèi)用的科目的時(shí)候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個(gè)科目的余額表的時(shí)候他是沒(méi)有發(fā)生額,只有在利潤(rùn)表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤(rùn)表不一致,差的就是新增科目的這個(gè)數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)到另一個(gè)新增的管理科目里去
老師,我們賣(mài)手機(jī),打算清庫(kù)存,售價(jià)低于成本價(jià)銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報(bào)關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實(shí)務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬(wàn)貨款收不回來(lái),我要怎么做比較能減少損失
老師可以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于稅局認(rèn)可的進(jìn)項(xiàng)稅,差額怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)公司蓋廠房買(mǎi)的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報(bào)個(gè)稅按照工資薪金申報(bào),還是按照勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
股東繳納實(shí)收資本怎么備注,老師
比如共四萬(wàn),每個(gè)月申報(bào)兩萬(wàn)元,第一個(gè)月稅率是20%,第二個(gè)月稅率是20%還是30%
20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000
第二個(gè)月申報(bào)稅率就變30%了是嗎
是的哈,看我發(fā)給你的累進(jìn)區(qū)間哈