同學(xué)你好 如果沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生jui正常
老師. 你好,我是手工出報表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”從公司成立到上期未。那“本年利潤”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個月收入只有5000,費(fèi)用2000,“本年利潤”本月余額為3000。
您好老師,請問我一個朋友申報的資產(chǎn)負(fù)債表里面實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤都是0,公司已經(jīng)開4年了,這樣申報是不是不對,就是從表上看非正常是不是,謝謝老師
老師,在稅務(wù)系統(tǒng)申報年度財務(wù)報表的時候點審核提示:《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤表》凈利潤(本期金額),這個是哪里數(shù)據(jù)錯了嗎,還是正常的情況不用理
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個數(shù)字好像不對
老師問一下合作社臺賬里面,結(jié)賬以后系統(tǒng)導(dǎo)出的成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余是0,兩個數(shù)據(jù)不一樣,看著成員權(quán)益變動表里的未分配盈余金額是以前年度所有分配掉的合計數(shù),總計負(fù)了77萬,但是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余卻是0(凈利潤是5萬,已經(jīng)分配掉了),這是什么原因,未分配盈余負(fù)這么多正常嗎?
我是勞務(wù)公司,6-7月雇農(nóng)民工和無工作人員施工,勞務(wù)費(fèi)30多萬,這些人員工資怎么做,是在自然人扣繳系統(tǒng)新增人員開工資,還是代扣代繳。不超5000.工資都沒有付.都沒有社保。
老師,公司買了房,買了地,房款已付,地款一直未付,是否可以暫估入無形資產(chǎn)呢?攤銷年限怎么確定?謝謝老師
預(yù)算與實際金額控制在5%,老師,這個有計算公式嗎
離職人員的工資是做管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用的
老師,臨時工的勞務(wù)費(fèi),9月發(fā)放的,需要在8月做計提么?
老師,單位平臺電子簽章費(fèi)用是那一類分錄
老師,我們公司有自采砂業(yè)務(wù),我用的簡易計稅3%, 還有一個礦山修復(fù)工程,里面會涉及到石料銷售,這個工程我們會收到9點的工程發(fā)票,就是想問下這個石料銷售我是應(yīng)該簡易計稅3%,還是一般計稅13%,哪個會好一些,我們公司還有其他的工程項目目前走的是一般計稅,我公司是8月才從小規(guī)模變成一般納稅人的,從8月開始收專票的
老師, 新開的生鮮超市是小規(guī)模納稅人 想開個體戶分流營業(yè)額,怎么做才合規(guī)
869元課程是劉宏偉講財稅
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)車庫沒有賣,車庫出租的收入應(yīng)該開具什么發(fā)票,計入什么科目?成本是什么?
有別的業(yè)務(wù)發(fā)生,有貨幣資金,開過發(fā)票
同學(xué)你好 那就不能是零的
如果錯了如何修改
同學(xué)你好 做分錄然后出報表