同學(xué)你好 如果沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生jui正常
老師. 你好,我是手工出報表,想問一下,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”從公司成立到上期未。那“本年利潤”就是不是本月?lián)p益類科目抵減后的余額。比方說我這個月收入只有5000,費用2000,“本年利潤”本月余額為3000。
您好老師,請問我一個朋友申報的資產(chǎn)負(fù)債表里面實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤都是0,公司已經(jīng)開4年了,這樣申報是不是不對,就是從表上看非正常是不是,謝謝老師
老師,在稅務(wù)系統(tǒng)申報年度財務(wù)報表的時候點審核提示:《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤表》凈利潤(本期金額),這個是哪里數(shù)據(jù)錯了嗎,還是正常的情況不用理
小規(guī)模納稅人公司準(zhǔn)備注銷申請的時候出現(xiàn)了一下問題,這個問題如何解決請老師幫我解釋一下, 監(jiān)控是否存低風(fēng)險疑點:該納稅人 有低風(fēng)險疑點:未分配利潤和盈余 公積變動額與凈利潤比對異常 [2020-01-01--2020-12-31]2020年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末【 7717.23】+盈余公積變動額期末【 0】大于0,且盈余公積變動額期末 【0】-期初【0】+資產(chǎn)負(fù)債表的未 分配利潤期末【7717.23】-期初【 -6792.55】小于利潤表的凈利潤【 14786.53】,投資方是自然人,不 屬于獨資企業(yè)或者合伙企業(yè), 且 未申報繳納股息紅利個人所得稅【 】,可能少繳股息紅利個人所得稅 ;
老師你好,我們公司的報表我有點沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤表1-3月凈利潤是-52545.67,這個我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤表4-6月本年累計凈利潤-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個數(shù)字好像不對
員工的報銷,走往來費用還是現(xiàn)金費用
付租金計入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
有別的業(yè)務(wù)發(fā)生,有貨幣資金,開過發(fā)票
同學(xué)你好 那就不能是零的
如果錯了如何修改
同學(xué)你好 做分錄然后出報表