同學(xué)你好 如果沒(méi)有任何業(yè)務(wù)發(fā)生jui正常

您好老師,請(qǐng)問(wèn)我一個(gè)朋友申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里面實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)都是0,公司已經(jīng)開(kāi)4年了,這樣申報(bào)是不是不對(duì),就是從表上看非正常是不是,謝謝老師
老師,在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候點(diǎn)審核提示:《資產(chǎn)負(fù)債表》未分配利潤(rùn)(期末余額-年初余額)+ 盈余公積(期末余額-年初余額) 小于或等于 《利潤(rùn)表》凈利潤(rùn)(本期金額),這個(gè)是哪里數(shù)據(jù)錯(cuò)了嗎,還是正常的情況不用理
老師你好,我們公司的報(bào)表我有點(diǎn)沒(méi)看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤(rùn)年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤(rùn)表1-3月凈利潤(rùn)是-52545.67,這個(gè)我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤(rùn)表4-6月本年累計(jì)凈利潤(rùn)-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺(jué)這個(gè)數(shù)字好像不對(duì)
老師問(wèn)一下合作社臺(tái)賬里面,結(jié)賬以后系統(tǒng)導(dǎo)出的成員權(quán)益變動(dòng)表里的未分配盈余金額為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余是0,兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,看著成員權(quán)益變動(dòng)表里的未分配盈余金額是以前年度所有分配掉的合計(jì)數(shù),總計(jì)負(fù)了77萬(wàn),但是資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配盈余卻是0(凈利潤(rùn)是5萬(wàn),已經(jīng)分配掉了),這是什么原因,未分配盈余負(fù)這么多正常嗎?
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并,被合并公司權(quán)益部分有實(shí)收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤(rùn)有-151703739.61,本年利潤(rùn)有-3050222.12,所有者權(quán)益合計(jì)是-114776243.66,合并方要合并報(bào)表,這些數(shù)據(jù)我怎么合并到合并方的報(bào)表?合并方?jīng)]有資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)。1.按準(zhǔn)則是不是要做到資本公積的-114776243.66,2.還是沖減合并方的資本公積,合并方的資本公積不足時(shí)沖減盈余公積,盈余公積不足再?zèng)_減未分配利潤(rùn),這兩種方法哪個(gè)是正確的?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,集團(tuán)下面可以設(shè)置經(jīng)營(yíng)公司和投資公司,這種叫什么,對(duì)這個(gè)方面不了解,能詳細(xì)說(shuō)下吧嗎
老師您好,合伙企業(yè)收到股東投資,賬務(wù)上是不是不設(shè)實(shí)收資本和資本公積科目就不用繳印花稅嗎?
新成立的公司大額開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
北京自然人個(gè)人,可以去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專(zhuān)票嗎? 運(yùn)輸費(fèi)的
在公司上了2年班了,但公司未給交社保,可以要求公司把過(guò)去兩年的社保給補(bǔ)交嗎?
電商會(huì)計(jì)要怎么操作?
老師好,現(xiàn)在補(bǔ)交24年12月的增值稅,應(yīng)該怎么樣做賬務(wù)處理?
老師請(qǐng)問(wèn)我上月月底預(yù)提材料款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—材料銷(xiāo)售成本200000,貸其他應(yīng)付款200000,現(xiàn)在需要沖抵應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)票系統(tǒng)入帳標(biāo)識(shí)作用是什么
老師請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)的農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品(大米),對(duì)方開(kāi)的是免稅普票,我們按13%銷(xiāo)售,入帳是借:庫(kù)存商品-農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)額,貸:預(yù)付帳款,普票這樣做可以嗎?


有別的業(yè)務(wù)發(fā)生,有貨幣資金,開(kāi)過(guò)發(fā)票
同學(xué)你好 那就不能是零的
如果錯(cuò)了如何修改
同學(xué)你好 做分錄然后出報(bào)表