你好,要同正常商品一起開票,然后點(diǎn)擊折扣把贈(zèng)品的金額填在里面
供應(yīng)商銷售給我們的產(chǎn)品采用買十贈(zèng)一方式,贈(zèng)品不給開具發(fā)票,對(duì)方做視同銷售納稅,這種無票贈(zèng)品我可以正常入庫銷售嗎?成本如何確定?入庫和銷售賬務(wù)如何處理?
公司銷售商品,免費(fèi)贈(zèng)送贈(zèng)品給客戶,銷售產(chǎn)品正常開票,贈(zèng)品可以不開發(fā)票嗎
老師,像這種贈(zèng)送的商品,是視同銷售,開票怎樣體現(xiàn),正常商品開票,對(duì)嗎
公司的買來物品入庫庫存商品,贈(zèng)送給客戶是做銷售費(fèi)用-材料費(fèi)還是銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),要不要贈(zèng)送視同銷售開票的
老師,請(qǐng)問供應(yīng)商贈(zèng)給我們的產(chǎn)品,可以正常銷售正常開票嗎?贈(zèng)給我們?cè)趺醋龇咒?,銷售出去怎么做分錄?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請(qǐng)問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
開票的時(shí)候,數(shù)量要算上贈(zèng)品嗎,有辦法不寫嗎
比如開票1000公斤,收款1000公斤,發(fā)貨1100公斤,交稅按1100公斤
你的增品做庫存沒有了,如果沒做倒是沒事。
不太明白 做庫存沒有,是什么意思
就是你的增品不也要入庫嗎?如果有庫存,就要在票上開出來的。