你好 對 這樣處理正確?

請問老師:新辦企業(yè)前期開辦費(fèi)與股東借支備用金時,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款_股東 后期可否直接把其他應(yīng)付款_股東(之前的借款)轉(zhuǎn)為投資的實(shí)收資本?
老師,請問一下,新開辦的公司,開支的費(fèi)用是股東墊付的,是不是做分錄是這樣的:借管理費(fèi)用:貸:其他應(yīng)付款股東。
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,這樣的話產(chǎn)生費(fèi)用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 , 貸其他應(yīng)付款-某股東?
老師,公司的現(xiàn)金開支都是股東直接支付的,筆數(shù)還挺多,這樣的話產(chǎn)生費(fèi)用,是不是可以摘要寫:股東代支付某某款項(xiàng) 借:成本費(fèi)用 , 貸其他應(yīng)付款-某股東?還是需要先借入款項(xiàng),借:庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-某股東?
老師,企業(yè)籌辦期間,股東墊付的所有費(fèi)用,能作為股東實(shí)繳資本嗎?本來分錄是這樣的:借:管理費(fèi)用-籌辦費(fèi) 12萬 貸:其他應(yīng)付款-股東 12萬。其他應(yīng)付款-股東12萬可以轉(zhuǎn)為這位股東的實(shí)收資本嗎?
老師 固定資產(chǎn)清理的整個的會計分錄是?
老師,如果個稅申報系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報,如果現(xiàn)在去更正去年的申報,那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項(xiàng)款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點(diǎn)
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?


老師,那代墊的車輛購置稅呢,怎么做分妹
你好? 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款
老師車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊嗎?
老師那車輛上面安裝 的空調(diào),這個呢,也計入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊 嗎?還是空調(diào)單獨(dú)計一次性做成本 。
你好 對 車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊 那車輛上面安裝 的空調(diào),這個呢,也計入車輛固定資產(chǎn)總額里面在折舊? 對的? 一起折舊?
好的,謝謝
老師,那代上牌服務(wù)費(fèi),這個呢直拉計入成本嗎?
你好 對的 直拉計入成本
還有老師,請問下,三個月報一次稅的一般納稅人,帳可以三個月做一起嗎記一本?還是要按月來結(jié)
你好?車輛購置稅是可以計在固定資產(chǎn)總額在折舊, 就是記,一起折舊,? 不是可以不可以,
老師這個我知道了,我就是帳本,一般納稅人,三個月才申報一次增值稅。做的帳可以三個月記一次結(jié)一次帳嗎?
不行 是按月做賬的??
按月做了,可以3個月的憑證訂在一本不,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)量
你好?? 同學(xué)你好: 和第一個提問不相關(guān)的問題請重新提問,學(xué)堂規(guī)定是一事一問。謝謝您的配合。
好的 好的老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!