你好,一般納稅人處置進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的固定資產(chǎn),增值稅稅率是按13%?
老師您好,一般納稅人物流企業(yè)銷售自己公司的使用過的二手車,請(qǐng)問可以直接開專票嗎,開出專票稅率是多少?非常感謝!
老師您好!公司是一般納稅人,買來的新車進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,公司用了兩年,之后賣掉,那賣這種自己用過的二手車銷項(xiàng)稅率應(yīng)該是多少?謝謝!
老師,一般納稅人銷售自己使用過的二手車,發(fā)票稅率開多少呢,車是21年12月買進(jìn)的二手車,當(dāng)時(shí)開的是二手車銷售發(fā)票,沒得抵扣進(jìn)項(xiàng)
我公司是建筑業(yè),一般納稅人,21年公司購買了一輛二手汽車,這輛車是2019年的車子,從個(gè)人過戶給我公司,開具的是二手車交易市場(chǎng)的普票,現(xiàn)在要把這輛車賣掉,我公司是自己開具發(fā)票嗎?按多少稅率計(jì)稅?
我們是一般納稅人,之前買了汽車抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在準(zhǔn)備賣給其他公司。這個(gè)怎么開票?稅率是多少?是我們自己開票還是去二手車市場(chǎng)開票?
員工拿來一張付款截圖來報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費(fèi)用,沒法入賬,23年也沒入費(fèi)用,24年交過來報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
老師您好,就是說公司銷售自己使用過的已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)二手車,銷項(xiàng)稅率還是13%?
你好,是的,是這樣的