你好 ; 你們稅務(wù)局不認(rèn)可2萬(wàn)變賣; 讓你按市場(chǎng)價(jià)補(bǔ)稅; 一般會(huì)涉及增值稅和附加稅; 以及印花稅 和企業(yè)所得稅的
2、某4S店在2019年10月5日購(gòu)入高爾夫小汽車10輛,不含稅價(jià)款為10萬(wàn)元輛,增值稅稅率為13%0, 已經(jīng)支付購(gòu)買價(jià)款并收到增值稅專用發(fā)票,4S店準(zhǔn)備將汽車全部對(duì)外出售。10月25日,由于工作需要,4S店決定將購(gòu)入的一輛高爾夫小汽車自用,請(qǐng)寫出4S店購(gòu)買小汽車和將一輛小汽車白用的會(huì)計(jì)分錄。
老師,2019年單位購(gòu)買了一臺(tái)小汽車,價(jià)值120萬(wàn)。不到一年后因車輛發(fā)生事故2萬(wàn)元賣出!現(xiàn)在需要補(bǔ)交什么稅?
老師,我們一年前公司購(gòu)買一臺(tái)價(jià)值100萬(wàn)的汽車,這個(gè)100萬(wàn)當(dāng)時(shí)開(kāi)了專票,進(jìn)行了抵扣了,早個(gè)把月車子出了事故,保險(xiǎn)公司賠錢把車子收走了,打款90萬(wàn)到公司賬上作為賠償款,這個(gè)要怎么操作入賬?。抗疽?yàn)檫@個(gè)事情被稅務(wù)局罰款6萬(wàn)多,說(shuō)涉嫌高價(jià)買低價(jià)賣,增值稅發(fā)票沒(méi)退賬?
1、去年購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,今年準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來(lái)賣給員工二手發(fā)票是41萬(wàn)元員工開(kāi)成了8萬(wàn)元二手車發(fā)票, 那公司就無(wú)償?shù)慕o員工,不過(guò)之前汽車價(jià)值85萬(wàn)元現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后公司補(bǔ)交增值稅),那么企業(yè)所得稅和已經(jīng)折舊的還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么樣賬務(wù)處理了
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2021年8月,該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元,稅額6.5萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。(2)購(gòu)人鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元,稅額650萬(wàn)元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額28250萬(wàn)元,同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.3萬(wàn)元(未分別核算),開(kāi)具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資人股提供給其他單位,每輛成本15萬(wàn)元,同類車型每輛平均售價(jià)22萬(wàn)元(不含稅),最高售價(jià)25萬(wàn)元(不含稅)。已知:小汽車的消費(fèi)稅稅率為5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題。
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅