您好,輔助材料對方出,開加工費

請問老師:我們委托別的公司給我們加工一批配件,對方提供材料,已經(jīng)給我們開票了,款項未付,我怎么做分錄
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產加工企業(yè),幫我們生產酒,我們提供原材料,我們付人家加工費,到時候對方給我們的開票明細是什么?是酒還是加工費還是其他的什么?
請問我們是食品加工企業(yè)、部分材料是我們公司出、然后委托一家公司給我們代加工、請問對方如何給我們開票、選什么明目?
老師,請問下,我們公司從供應商那購入原材料A,供應商給我們開了13個點的進項票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產品B,我們付甲公司加工費,我們如何獲得B產品的發(fā)票,A的進項票在我們公司怎么處理?
請問老師,我們是家具制造業(yè),一般納稅人,我們接了個單子,對方提供材料,我們只管加工,就是委托我們加工生產,那我們要給對方開什么發(fā)票
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應付職工薪酬社保 借其他應付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 貸應付職工薪酬社保 發(fā)放時借應付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調整社保繳費工資應該怎么操作?
在稅盤中怎么選嘞?
您好,就選擇加工服務即可
沒有找到加工服務嘞?具體的編碼是多少嘞?
您好,不好意思,現(xiàn)在在外面,看不到編碼