關(guān)鍵是這個(gè)成本是不是真實(shí)發(fā)生的呢?
老師, 就是我去年有兩張成本票出了問題 然后稅務(wù)局讓我把成本票調(diào)增補(bǔ)稅 這次所得稅匯算清繳我把成本調(diào)增了 稅也補(bǔ)了 那我?guī)だ镌趺醋鲞@兩筆成本的分錄?
老師,我們這邊是這個(gè)問題,兩年前會(huì)計(jì)暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會(huì)計(jì)分錄該怎么處理。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
老師,你好!之前又計(jì)提成本,款項(xiàng)也沒支付的,現(xiàn)在發(fā)票來不了,所得稅匯算清繳納稅調(diào)增了,補(bǔ)交了所得稅,我賬務(wù)處理是不是也要把那筆計(jì)提的成本沖掉?(未支付出去,也不會(huì)在支付的)
問個(gè)問題,考場(chǎng)上時(shí)間最好怎么分配?
個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,登錄電子稅務(wù)局只顯示個(gè)人身份信息,不顯示營(yíng)業(yè)執(zhí)照,身份切換不了,是什么原因?
老板要我把往來記清楚,我用什么軟件做比較清楚?。刻嵝牙习迨湛?,付款,開發(fā)票,要發(fā)票
A為什么對(duì)?子公司的擔(dān)保不是應(yīng)該由子公司的股東會(huì)表決嗎
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,民辦盈利性高中軍訓(xùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理,學(xué)校會(huì)計(jì)
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
之前這個(gè)成本是假的,所以3月份做了匯算清繳,匯算清繳的時(shí)候,我已經(jīng)把這部分成本調(diào)增,所得稅也補(bǔ)足了,但是不會(huì)寫分錄,21年寫的分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
那就直接反記賬到12月份, 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
賬本都定了,現(xiàn)在是要調(diào)在今年3月份的賬里面
借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)