1當(dāng)時(shí)怎么做的 實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎 2借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
你好,我這有一家小規(guī)模公司,采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,17-19年三年連續(xù)虧損,專管員要求我把17-19的所得稅匯算表更正調(diào)成稍微盈利,我已經(jīng)在大廳把17-19年的所得稅匯算表更正成了盈利,三年共盈利了197.49;我現(xiàn)在有以下3個(gè)疑問,1、那我17-19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào),有老師說(shuō)不更正,為什么、2、17年-19年我都是調(diào)減了營(yíng)業(yè)成本和銷售費(fèi)用,那營(yíng)業(yè)成本調(diào)減,我的庫(kù)存商品增加,我的銷售費(fèi)用調(diào)減,我的庫(kù)存現(xiàn)金增加,那我在20年的12月的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,3、還有就是分別補(bǔ)繳的17年-19年的企業(yè)所得稅,和所得稅滯納金
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說(shuō)那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說(shuō)那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說(shuō)那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本)20萬(wàn)是買了配件。 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異