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之前會(huì)計(jì)做了其他應(yīng)收款未抵扣稅金,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬,如何會(huì)計(jì)科目

2022-03-07 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-07 08:31

你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?

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快賬用戶1745 追問 2022-03-07 08:36

老師,我查閱之前憑證后,晚些回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2022-03-07 08:37

好的你看一下之前是怎么做的。

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認(rèn)證嗎?如果認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款未抵扣稅金。
2022-03-08
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-03-07
去年是如何做的賬呢
2023-07-24
可以的,可以調(diào)整科目核算的
2021-06-28
借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2023-07-04
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