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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬未抵扣,入賬時(shí)做的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問后期發(fā)票要做非正常損失處理,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?

2023-07-04 10:13
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-04 10:15

借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。

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借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
2023-07-04
你好,如果本月不打算認(rèn)證的話,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。認(rèn)證的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2025-04-02
你好,是什么情況,導(dǎo)致的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢??
2023-03-01
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:成本
2021-09-28
認(rèn)證嗎?如果認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)收款未抵扣稅金。
2022-03-08
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