借:應(yīng)收票據(jù) 900000*(1+13%) 主營業(yè)務(wù)收入 900000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)900000*13%
A公司于4月10日銷售商品一批售價為500000元,增值稅為65000,收到購貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款。會計分錄怎么寫?
1、1月2日,向Y公司銷售產(chǎn)品一批,増值稅專用發(fā)票上注明的價款為75000元,增值稅率為13%,收到Y(jié)公司開出并承兌的期限為1個月的帶息商業(yè)匯票一張,票面年利率為5%。2月2日,上述商業(yè)承兌匯票到期,Y公司履約付款,將票據(jù)本息收回并存入銀行。怎么做會計分錄
4月10日,向B公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅率為13%,收到B公司開出并承兌的面值為105300元的不帶息商業(yè)匯票一張,期限為3個月。怎么做會計分錄
2008年5月1日,華龍公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明價款為75000元,增值稅額為12750元,銷售當(dāng)天,收到一張不帶息商業(yè)承兌匯票,其面值為87750元,期限3個月。
3月1日,東方公司銷售一批商品給B公司貨已發(fā)出增值稅專用發(fā)票上注明貨款為20000元,增值稅稅額為2600元,收到B公司同日簽發(fā)的三個月的商業(yè)承兌匯票一張,面值22600元編制銷售會計分錄
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營業(yè)外收入增加了70萬、營業(yè)外支出增加了25萬、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平、差額就是45萬、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會,組織游戲??蛻舴至诵〗M,前3名的小組一共有獎金1萬多塊錢 這個錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問題是: 1、我們怎么入賬?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實際是沒有辦法代扣代繳個稅?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報網(wǎng)址及申報流程
老師你好!房產(chǎn)稅計提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計提時 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請問物業(yè)管理費屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請問下 匯算清繳報送企業(yè)年度納稅申報表這個提示是什么意思啊 營業(yè)收入這里有個黃色的嘆號 不知是哪里的問題
沙場外購砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
郭老師,建筑工程公司,要辦什么資質(zhì)