同學(xué)您好, 所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了,按照確認(rèn)準(zhǔn)則來
有個(gè)問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r(shí)一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時(shí)也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個(gè)科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個(gè)科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
老師我想請教一個(gè)問題,我公司與國有企業(yè)公司做生意賣建筑材料給他,合同約定在每個(gè)月16號對賬后(對象當(dāng)天我們開全額發(fā)票給他)1——3月內(nèi)付款70%.一年后付款5%.一年半后付款剩余25%.我現(xiàn)在就納悶收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)和確認(rèn)多少的問題,比如17號我們公司會把水泥發(fā)給對方(一天幾車不等),水泥 是我們直接從廠家付錢買來直接發(fā)過去,不經(jīng)過我們手,廠家大概一個(gè)月給我們開一次票。我們的會計(jì)是以開票時(shí)間為準(zhǔn)確認(rèn)成本和收入,可是這樣我覺得會造成收入成本時(shí)間匹配不上,我覺得應(yīng)該在發(fā)出水泥的時(shí)候就確認(rèn)成本和收入,可是不知道對不對?老師能幫我分析下嗎?很急
老師,我想咨詢一下,電商行業(yè)不確認(rèn)收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)以及流程?然后如何與成本匹配?
老師我想咨詢一下,你發(fā)的賬務(wù)適合于干公路的,工程一般在當(dāng)月就結(jié)束的?2 、據(jù)實(shí)際成本耗用單,工程結(jié)算書,確認(rèn)合同收入,合同費(fèi)用及合同毛利 借:主營業(yè)務(wù)成本 借或貸:工程施工——合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入老師這個(gè)分錄如果當(dāng)月工程完成,款也完成,需要這個(gè)會計(jì)分錄
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么