你好,對(duì)的是的,也得需要增加的,現(xiàn)在你的未分配利潤(rùn)應(yīng)該是增加90
我們資產(chǎn)負(fù)債表左右都平,但未分配利潤(rùn)年初數(shù)加累計(jì)凈利潤(rùn)不等于年末數(shù),差2.6萬(wàn)。所以我們刪除了憑證借本年利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整0.29萬(wàn),增加憑證借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配0.29萬(wàn),增加憑證借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用2.3萬(wàn)。所出的報(bào)表左右不平了,怎么回事?
老師,2021年財(cái)務(wù)報(bào)表是虧損87萬(wàn),要調(diào)整到盈利狀態(tài),我在利潤(rùn)表本年累計(jì)增加收入90萬(wàn)左右,利潤(rùn)表就是本年累計(jì)利潤(rùn)總額盈利狀態(tài),我還需要考慮什么?資產(chǎn)負(fù)債表我應(yīng)收賬款也增加了90萬(wàn)左右,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是不是也要增加,
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤(rùn),直接沖減未分配利潤(rùn)處理的,去年申報(bào)表利潤(rùn)額是虧損70多萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表上面的利潤(rùn)分配就變成70萬(wàn)-調(diào)整的未分配利潤(rùn)增加的2萬(wàn)+今年1月份的利潤(rùn)額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎?直接按季度申報(bào)有影響嗎?
老師我調(diào)整了2021年的報(bào)表把2021的成本減了16萬(wàn),相對(duì)應(yīng)利潤(rùn)增加了16萬(wàn),應(yīng)付減少了16萬(wàn),未分配利潤(rùn)增加了16萬(wàn),這樣就平了。2022期初數(shù)就調(diào)整了應(yīng)付跟未分配利潤(rùn),同樣的方法我調(diào)了2022的成本調(diào)減16.6萬(wàn),利潤(rùn)增加16.6;應(yīng)付減少16.6,未分配利潤(rùn)增加16.6.然后未分配利潤(rùn)年末減年初不等余利潤(rùn)表利潤(rùn),差額是上一年調(diào)整的那個(gè)16萬(wàn),但是資產(chǎn)負(fù)債表是平的。這是為什么
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第五項(xiàng):各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款填寫(xiě)什么
對(duì)方是個(gè)人給我們拍的宣傳片,開(kāi)了發(fā)票,我是不是要幫他申報(bào)個(gè)稅,怎么報(bào)
老師以前年度的費(fèi)用少記或多記,次年的匯算清繳怎么出理
一般納稅人公司。進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題。 老師。我新入職的公司是一般納稅人。我感覺(jué)公司的進(jìn)項(xiàng)稅的分錄好像不太多,想在匯算清繳前整理一下,但是我自己對(duì)自查也不太清楚, 應(yīng)如何查才快速整理進(jìn)項(xiàng)稅問(wèn)題?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下軟件企業(yè)需要填哪些表呀,做24年的匯算清繳,我們還不是高新
請(qǐng)問(wèn)老師,工程上用電費(fèi)用是用的第三方的,那這還用交印花稅嗎?
5179行業(yè)的研發(fā)支出匯算時(shí)是不是只能做到管理費(fèi)用下?
請(qǐng)問(wèn)下老師,工商年報(bào)里面的實(shí)繳出資額沒(méi)有實(shí)繳是填0吧?那個(gè)時(shí)間填哪個(gè)時(shí)間呀?
老師好,上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)時(shí),工資薪金數(shù)據(jù)我是點(diǎn)自動(dòng)延用大上月數(shù)據(jù),也沒(méi)仔細(xì)看,今天申報(bào)時(shí)才看到一人數(shù)據(jù)有誤,也不是按之前報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的呀,我需要啟動(dòng)更正嗎?是不交稅的那種
收入增加了是不是稅金也要增加
你好,對(duì)的是的增值稅附加稅, 有利潤(rùn)的,需要交所得稅 印花稅需要看稅目。
報(bào)表要交給銀行,這樣調(diào)整了,其他地方要不要?jiǎng)?
建議不要改稅費(fèi)了 只增加你的收入。
盈利了,沒(méi)有企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)不對(duì),利潤(rùn)總額-所得稅等于凈利潤(rùn)
你好 盈利了,如果之前年度是虧損的,也不需要交所得稅。 如果你繳納了稅款,銀行那邊要求不要求你們提供完稅證明。
好的,那我就增加收入,增加應(yīng)收賬款,增加未分配就可以了利潤(rùn),都增加90萬(wàn),在本年利潤(rùn)增加的。其他的都不影響吧,年初未分配利潤(rùn)-本年未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),對(duì)不對(duì)
好對(duì)的是的是這么做的。
老師,我用excl做個(gè)公式,這樣好調(diào)整,公式老師有建議嗎
你好,可以的,這么做可以的。