借,固定資產113 貸,銀行存款113
借:固定資產1000 應交稅費130 貸:銀行存款113 這是公司外賬分錄,我公司還要求做內賬不核算稅,內賬還怎么做分錄呢
公司買了電腦,上個月做賬借,固定資產貸:銀行存款,這個月我要做折舊,怎么做分錄?
老師,購入固定資產時,做了借:固定資產1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產清:1000,借固定資產1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師你好,新購入固定資產怎么做會計分錄,還能確定原值呢?因為我這邊會計分錄是借:固定資產-汽車 應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款(公司)
你好,公司買了固定資產,分期支付,現(xiàn)在沒開發(fā)票,我這樣子記賬怎么結賬現(xiàn)在借方余額啊,借其他應付款 固定資產還額額 10000貸銀行存款 是內賬,怎么做才不是貸方余額
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
物流服務一般開票給開出幾個點呢?
公司要注銷,賬上有大量庫存,實際沒有,怎么處理?
師,在匯算清繳時殘保金在填期間費用時是不是填到其他,不是填列到支付的各項稅費。
第四題的第三問 答案里為什么有個+1呢
老師 你好 我想問一下開施工費是經營范圍有就可以開嗎?還是的有什么資質
請問老師,公司食堂裝修的裝修費金額較大,是入管理費用—福利費還是入管理費用—裝修費的?
老師,結轉主營業(yè)務成本的時候,主營業(yè)務成本的金額可不可以大于主營業(yè)務收入?申報企業(yè)所得稅的時候會不會被提醒?
老師請問一下,收到銀行一年合同的借款,分錄就是借銀行存款,貸短期借款嘛
你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬,在申報增值稅的時候系統(tǒng)沒帶出來,現(xiàn)在匯算清繳年報比對出來數據營業(yè)收入差20萬 如果補交增值稅的話按多少稅率交?有沒有優(yōu)惠政策?