借原材料貸銀行存款、其他業(yè)務(wù)收入

老師,內(nèi)賬,我單位從別的單位進(jìn)原材料,但是我這有廢料,我把廢料給對(duì)方,我又從對(duì)方購(gòu)進(jìn)原材料,之后,我進(jìn)的原材料10000元一噸,但是我現(xiàn)在退了一噸,對(duì)方給我低了,只是一噸加5000元加工費(fèi),這個(gè)我入原材料賬咋入,謝謝!
公司是做瀝青道路工程這塊。今年有個(gè)在我公司加工,對(duì)方有進(jìn)部分原材料,對(duì)方出庫(kù)單我也有,之前的生產(chǎn)材料利用是月末一次加權(quán)平均法,但是現(xiàn)在對(duì)方用了我公司的原材料具體數(shù)量用多少原材料不清楚,現(xiàn)在過磅出庫(kù)的原材料是混在一起,那我成本一塊怎么辦?
老師我們是生產(chǎn)飼料的,一月份剛成立,一月原材料沒有期初數(shù),這個(gè)月一共采購(gòu)原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個(gè)月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來(lái)核算,銷售原料的成本要按照原材料的購(gòu)進(jìn)價(jià)格去結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售的成品結(jié)轉(zhuǎn)成本按平均單價(jià),本來(lái)采購(gòu)500噸材料,因?yàn)橛?0噸是直接銷售的材料,所以要用490噸去算這個(gè)月的材料平均單價(jià)對(duì)嗎
老師好!我們讓對(duì)方代加工物資,當(dāng)時(shí)提供的原材料沒有使用完,但是也不退回原材料,最后折現(xiàn)給我們,這個(gè)賬務(wù)處理咋做?然后沒有使用完原材料,我這個(gè)委托加工物資里面用的原材料直接減一種嗎?還是按照比例分?jǐn)側(cè)N原材料?
我們是加工企業(yè) 現(xiàn)在有個(gè)客戶想要找我們代購(gòu)原材料加工成辦成品(采購(gòu)的錢他們會(huì)給我們),然后開半成品的發(fā)票給他(原因是他們直接購(gòu)買原材料發(fā)票出口不能退稅) 現(xiàn)在的問題是 假如采購(gòu)原材料100噸,40萬(wàn)元,單價(jià)4000元/噸,加工成半成品后只有80噸產(chǎn)品,20噸廢料,客戶要求我們開100噸的半成品發(fā)票,金額可以不變40萬(wàn)元,單價(jià)就變成了5000元每噸,20噸的廢料代賣后再給他們; 我想問一下,我們能不能這樣做? 假如這樣做,我們要怎樣才能不虧本?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


老師,那我原材料明細(xì)賬要怎么記呢
你好,原材料的按實(shí)際的原材料就寫二級(jí)科目,寫具體的名字。