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Q

老師,一般納稅人增值稅的整套分錄有嗎?

2022-03-04 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-04 14:21

你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時?借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時?借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? ??????????借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 1)??如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2)??如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時??借:?應交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 14:50

老師,這個是我們公司的科目余額表 現(xiàn)在進項稅跟銷項稅的分錄你看我做的對嗎?

老師,這個是我們公司的科目余額表 現(xiàn)在進項稅跟銷項稅的分錄你看我做的對嗎?
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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 14:52

我只結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅的余額,進項稅還沒結(jié)轉(zhuǎn)完

我只結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅的余額,進項稅還沒結(jié)轉(zhuǎn)完
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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:52

同學這么單純的看余額看不出來呢

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 14:53

老師,分錄我發(fā)給您了,您看下

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 14:53

余額表發(fā)的是沒做分錄之前的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:59

可以,您發(fā)吧截圖吧還是

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 15:05

是的 老師分錄發(fā)的是圖片

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:07

同學您看下是不是沒發(fā)照片,我看不到呢

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 15:08

老師,想問下銷項進項的余額不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:08

不可以的呀,都要結(jié)轉(zhuǎn)下的

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快賬用戶6720 追問 2022-03-04 15:10

那老師,你看我這個科目余額表的進項跟銷項稅額余額,要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?

那老師,你看我這個科目余額表的進項跟銷項稅額余額,要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
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齊紅老師 解答 2022-03-04 15:11

額額,同學剛才說光看科目余額看不出來的,而且您的數(shù)看不到那些市發(fā)生額還是累計額呢

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你好 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時?借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時?借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? ??????????借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? ??????????貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 1)??如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2)??如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時??借:?應交稅費——未交增值稅?貸:銀行存款
2022-03-04
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ;月末結(jié)轉(zhuǎn) :借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額,貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 :應交稅費一未交增值稅 繳納 “借 :應交稅費一未交增值稅貸銀行存款 ”
2021-08-17
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-05-22
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2024-08-07
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-03-17
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