你好,直接不用申報。
我很糾結(jié)這個印花稅怎么申報的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報印花稅,是按月申報的稅款名稱是道路貨物運輸合同按照運費總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報印花稅,8月份我也想零申報,能不能等9月份申報稅的時候把7月8月9月份的印花稅一起申報
老師現(xiàn)在還能買印花稅票自行貼票嗎?我們業(yè)務不多印花稅按次申報,但是合同到財務那里都不及時,比如簽訂日期是5月8日,但是到財務這邊已經(jīng)7月8月了。這種我該怎么申報比較好?
關(guān)于印花稅。假設(shè)6月我司和a公司簽訂銷售合同,7月報稅時我沒申報印花稅,到了8月a退貨,那么這個印花稅還要補報嗎?還是說干脆就不報了?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
,10月申報印花稅,公司正常是按照銷售合同申報的(7-9月),這月購買新車,繳納印花稅項目是什么,是可以和我平時申報的數(shù)字加起來 還是單獨新增稅源,按次繳納 ,單獨申報這一次就可以了是嗎
老師,集團公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價11000,當月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進行賬務處理
老師好,請問新注冊的有限責任公司,然后從個人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會計從業(yè)資格證書號碼是什么呀?
老師,我們單位請了財務顧問,合同上寫著我們承擔住宿,還有一天每個人50標準的餐費,這個我們收到住宿費發(fā)票還有餐費發(fā)票應該計入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營范圍
財務負責人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個人,解除另一個人,我用于工商修改財務負責人用的)
老師你好,請問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務局要求提供個人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請問一下 24年8月起的營業(yè)執(zhí)照 注冊資本是不是要在27年實繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費用嗎,個人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?