你好 ;? ?你們之間 如果是 應(yīng)付賬款? 應(yīng)付不在支付的 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)候會(huì)涉及 所得稅的? ;? 不會(huì)涉及增值稅的??
請(qǐng)問(wèn)老師收到社保返還的失業(yè)保險(xiǎn),放到營(yíng)業(yè)外收入嗎?需要繳納增值稅嗎?和穩(wěn)崗補(bǔ)貼一樣嗎?不需要發(fā)給個(gè)人吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,付不出去的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不交增值稅吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,放到營(yíng)業(yè)外收入的,有,應(yīng)付房租付不出去的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的,有失業(yè)保險(xiǎn)返還的,請(qǐng)問(wèn)哪類放到營(yíng)業(yè)外收入的需要繳納增值稅呢?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,有一家辦公用品公司,給我們多開(kāi)了3000元發(fā)票,這個(gè)尾款3千尾款不用付了,是不是可以應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,需不需要算銷項(xiàng)稅額,即借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位注銷把付不出去的其他應(yīng)付賬款,應(yīng)付款,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎?
老師,24年12月年終報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表,與25年5月申報(bào)的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表,數(shù)據(jù)不一樣,有調(diào)整。
老師,我們是物流公司,然后寄回的回單順豐開(kāi)了專票抵扣,我是現(xiàn)金支付快遞費(fèi)的,然后報(bào)銷,然后分錄怎么做?
外貿(mào)公司,專票13%,報(bào)關(guān)出口報(bào)錯(cuò)海關(guān)碼9%,還能退稅嗎?
老師,員工在4月22號(hào)離職,我們4月1號(hào)到6號(hào),6天時(shí)間公司搞裝修,這6天時(shí)間算工資嗎?
做內(nèi)帳還需要計(jì)提折舊和人工工資嗎?
老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,中級(jí)考試的多選題,少選和漏選會(huì)得分嗎
2025年1月稅務(wù)推送社保年審補(bǔ)交費(fèi)用明細(xì),當(dāng)月計(jì)提并繳納。匯算2024年時(shí)2025年計(jì)提并補(bǔ)交的社保,是填在2024年社保,還是等到2025年匯算時(shí)再填
剛注冊(cè)的律師事務(wù)所,合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人,其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資,現(xiàn)在老板要打錢到公戶,把幾個(gè)合伙人的錢給還了,這樣可以嘛
這道題的正確答案是?(多選)
那什么情況下的營(yíng)業(yè)外收入涉及增值稅呢?
?你好 ;? ? ? 一般營(yíng)業(yè)外收入不涉及增值稅的;? ??