你好? 正常記費(fèi)用 納稅調(diào)整?
老師,沒有發(fā)票的費(fèi)用,怎么記賬,是入賬費(fèi)用,還是掛其他應(yīng)收款,一直掛著呢?
2020年賬面掛著:其他應(yīng)收款-老板,今天老板拿了費(fèi)用發(fā)票過來沖減之前的其他應(yīng)收款。請(qǐng)問如何入賬呢?
老師,公司好幾年前掛著其他應(yīng)收款,這些金額發(fā)生是費(fèi)用但是沒有來發(fā)票的,所以一直掛著。這些賬能不沖嗎?因?yàn)榻痤~很高
老師好,支付一筆運(yùn)輸費(fèi),沒有來發(fā)票,是不是先用其他應(yīng)付款掛著,發(fā)票來在計(jì)入費(fèi)用?
老師,之前招標(biāo)費(fèi)一直掛在其他應(yīng)收款里,也也掛了三四年了,沒有發(fā)票,這部分該怎么平賬呢
第一個(gè)圖片是已經(jīng)開了4萬多吧,我點(diǎn)進(jìn)去加加怎么是3萬多?
制造費(fèi)用能用材料成本占比來分?jǐn)倖幔?/p>
老師您好,請(qǐng)問山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農(nóng)業(yè)公司賣給個(gè)人的農(nóng)藥薄膜,不用開票的,也沒有進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
別人開給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實(shí)付金額(里面扣掉了因退貨轉(zhuǎn)給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉(zhuǎn)材料記錯(cuò)了本來是幾萬,記成了1.3個(gè)億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個(gè)1.3調(diào)回幾萬,這樣就不平了,請(qǐng)問需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購買方,5月購進(jìn)貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時(shí)發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺(tái),都是先預(yù)付一部分錢給對(duì)方,對(duì)方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對(duì)方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
好,那要自己?jiǎn)为?dú)另外再記錄一下是吧。
是的 記錄一下 方便以后調(diào)整??
好,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快。