借稅金及附加貸銀行存款還是這么做嗎?
老師你好,做附加稅時候能不計提嗎,直接就是繳納的會計分錄可以嗎?
繳納附加稅可以直接計提直接繳納,做一筆嗎?
老師,我有3個問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
附加稅可以不計提,直接繳納嗎
老師 印花稅分錄 我直接稅金附加 帶 銀存 沒有計提 直接繳納做分錄可以嗎
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款,這樣直接做一筆
可以的啊,只要是在當(dāng)年內(nèi)的可以。
那如果是一月份繳納12月份的呢?
那必須得12月份計提,然后一月份繳納。
那我一月份還是這樣做的,要怎么改呢?
12月份借稅金及附加貸應(yīng)交稅費, 一月份借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
賬還是按原來的做,那要怎么修改呢?
你好,也就是你非要在一月份計提是嗎?借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
現(xiàn)在二月份就直接做一筆這個?
對的是的,是這么做的。