不要人為修改哈,會(huì)引起稅務(wù)稽查的哈。每月都減少呢么大金額,你首先得能說(shuō)服自己哈。
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),按工資表填時(shí),工資多填了,有扣個(gè)人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報(bào)扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報(bào)嗎?可以不更改申報(bào),下個(gè)月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實(shí)際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報(bào)表有一點(diǎn)點(diǎn)出入,這樣操作可以嗎?
個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,每個(gè)月工資修改少了5000,然后申請(qǐng)顯示可以退稅,這樣操作真的沒(méi)有影響嗎
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來(lái)申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個(gè)月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
老師你好,是這樣的,十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅,然后提示當(dāng)前所屬期無(wú)有效稅種認(rèn)定,然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的,因?yàn)槭辉路輿](méi)有發(fā)放工資,所以綜合所得申報(bào)都是零,您看這樣處理可以嗎?這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有稅種認(rèn)定有效期,是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開(kāi)始嗎?
請(qǐng)問(wèn),我是核定征收的個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候交多了,最后一季度顯示有應(yīng)退稅,這個(gè)錢能退嗎?怎么操作?
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?