您好 借:固定資產(chǎn)清理100 借:累計折舊600 借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 100 貸:固定資產(chǎn) 800 借:銀行存款 218 貸:固定資產(chǎn)清理218/1.09=200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 200*0.09=18 借:固定資產(chǎn)清理 100 貸:資產(chǎn)處置損益 100
甲公司為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。2019年9月發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如.下:(1) 2日,外購原材料- -批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,原材料已驗收入庫。以上款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (2) 5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費品)。發(fā)出原材料的成本為80萬元,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。以上款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(3) 15日,將一臺設(shè)備對外出租,當(dāng)月確認租金收入為11.3萬元(含稅,稅率為13%)。(4) 20日,將閑置的一-處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,稅率為9%)。已知該倉庫的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。(5) 30日,計提稅金及附加。已知當(dāng)月實際交納的增值稅為70萬元、消費稅為30萬元、印花稅為6萬元、城市維護建設(shè)稅為7萬元教育費附加為5萬
20日將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元含稅,稅率為9%。已知該臟物的原值為800萬元,已提折舊600萬元以及借證準(zhǔn)備100萬元。寫分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉庫的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。怎么寫會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,原材料已驗收入庫。以上款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(2)5日,將一批原材料委托乙公司將其加工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費品)。發(fā)出原材料的成本為80萬元,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。以上款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(3)15日,將一臺設(shè)備對外經(jīng)營出租,當(dāng)月確認租金收入為11.3萬元(含稅,增值稅稅率為13%)。(4)20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉庫的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。(5)30日,計提稅金及附加。已知當(dāng)月實際交納的增值稅為70萬元、消費稅為30萬元、印花稅為6萬元、城市維護建設(shè)稅為7萬元、教育費附加編制分錄
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)2日,外購原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元,原材料已驗收入庫。以上款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。(2)20日,將閑置的一處倉庫對外轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入218萬元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉庫的原值為800萬元,已提折舊600萬元,已提減值準(zhǔn)備100萬元。
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費用的立項報告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填