你好是的,增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),你沒有進(jìn)項(xiàng)的話是交10
一般納稅人,進(jìn)貨發(fā)票50萬,銷售發(fā)票60萬,增值稅是按60-50=10萬*13%=1萬,就是增值稅交1萬,然后附加稅再按1萬*7%,3%,2%,的交,對嗎?
老師,現(xiàn)在有一般納稅人開增值稅普通發(fā)票,月銷售額不超過10萬,免交增值稅的說法嗎?
月度開票不超過15萬元免交增值稅是只適用于小規(guī)模納稅人嗎?一般納稅人月度開票10萬(全是增值稅普通發(fā)票,無專票),需要交稅嗎?
老師,一般納稅人,銷售二手奢侈品,收入500萬,是不是只能開普通發(fā)票,稅率按2%,增稅稅應(yīng)交:500萬×2%=10萬,是不是增值稅交10萬?
內(nèi)賬——一般納稅人銷售收入11萬元(含稅),正常價格是10萬,開票加10個點(diǎn),那么記賬的時候?qū)嶋H銷售產(chǎn)品收入是不是10萬,另外1萬記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額
投標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金記什么科目
公司以知識產(chǎn)權(quán)入股別的公司需要繳納增值稅嗎?還是需要繳納其他稅種?
行政事業(yè)單位,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)該記在哪個科目里
老師,公司買一輛車,發(fā)票含稅394800,首付了114800,是不是相當(dāng)于貸款了280000啊
老師,財務(wù)給員工買飛機(jī)票,由于機(jī)票還沒出來,開不了發(fā)票,可以先讓他拿流水證明來做賬等發(fā)票開了再放這里面嗎?
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師 飯店裝修 買進(jìn)來用的窗簾 應(yīng)該怎么入賬
有沒有建筑勞務(wù)施工合同的模版呀,就是純勞務(wù)那種
清單導(dǎo)入發(fā)票系統(tǒng),有2分錢的差額,是不是我們表格保留小數(shù)點(diǎn)的問題?怎么解決
老師好,公司現(xiàn)有設(shè)備35萬,現(xiàn)公司想簽一份租賃合同80,這樣可行嗎?
我有進(jìn)項(xiàng)6萬尼?我500萬是按2%開的,這10萬還能減進(jìn)項(xiàng)嗎?
是的那么增值稅就是10-6了
好的,謝謝
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