你好,借制造費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款。
單位支付給勞務(wù)派遣公司的工資是直接計(jì)入借銷售費(fèi)用,貸銀行存款,還是要走應(yīng)付職工薪酬了
勞務(wù)派遣工資,直接支付給派遣機(jī)構(gòu),怎么入賬呢?我們一直都是借制造費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
請問下我們有個(gè)勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,打給第三方的勞務(wù)派遣費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi),這個(gè)需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎?還是直接,借管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣費(fèi),貸銀行存款?
勞務(wù)派遣工資分錄是借:成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款。還是需要過一遍應(yīng)付職工應(yīng)酬,借:成本-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工應(yīng)酬 借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸:銀行存款,還是可以直接進(jìn)成本-工資?不走勞務(wù)費(fèi)?已簽訂勞務(wù)派遣合同
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
不是工資嗎?還有這個(gè)不用計(jì)提是嗎?付的時(shí)候再做分錄?
你好,對方給你開的是勞務(wù)派遣的發(fā)票的話,直接做勞務(wù)費(fèi)就可以的,不用做工資。
借制造費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)貸、應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
發(fā)票開的是勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),照老師的說法,那我之前的是不對的,現(xiàn)在改了,不一致有關(guān)系嗎
跨年的就不要修改了,從今年開始,你不需要做應(yīng)付職工薪酬。
但是我們要填統(tǒng)計(jì)報(bào)表,這部分算是工資嗎
好,這部分不屬于工資的,他屬于勞務(wù)費(fèi)。
但是統(tǒng)計(jì)局那邊說這部分屬于工資,誰用工誰統(tǒng)計(jì)的原則。暈死了
出現(xiàn)在《從業(yè)人員及工資總額》表中,為季報(bào)和年報(bào)指標(biāo)。 是指本單位在報(bào)告期內(nèi)(季度或年度)直接支付給本單位全部從業(yè)人員的勞動(dòng)報(bào)酬總額。包括: 1、計(jì)時(shí)工資、計(jì)件工資; 2、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼; 3、加班加點(diǎn)工資、特殊情況下支付的工資。 是在崗職工工資總額、勞務(wù)派遣人員工資總額和其他從業(yè)人員工資總額之和。 不論是計(jì)入成本的還是不計(jì)入成本的,不論是貨幣形式支付還是實(shí)物形式支付的,均應(yīng)列入工資總額。 我剛才的說錯(cuò)了
那我做分錄的時(shí)候做應(yīng)付職工薪酬可以嗎?這樣到時(shí)候數(shù)據(jù)統(tǒng)一
你好,可以的,可以這么做的。
這樣確定沒問題嗎?那準(zhǔn)確的分錄麻煩老師寫一下吧
你好,你想要做可以的,但是我們平時(shí)做賬的時(shí)候不考慮這個(gè)應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)費(fèi)的,直接借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款沒有做應(yīng)付職工薪酬,你想做的話可以的,二級科目寫勞務(wù)費(fèi)就是了,不要寫工資。
但是勞務(wù)費(fèi)是次月支付的啊,而且一個(gè)月有時(shí)候10多萬呢,20萬都有
借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款次月支付,是做這個(gè)的。
不用跟統(tǒng)計(jì)那邊統(tǒng)一嗎
勞務(wù)費(fèi)也算人工成本吧
好對的是的可以的。