同學你好 這個是包含在工資里的 要調(diào)增

社保個人繳納部分 去年計提到管理費用。今年匯算會被踢出來 ?
老師,今年緩交的公司部分社保是計提在今年還是明年繳納的時候再計入管理費用呢
匯算清繳,各類社會保障性繳款,是全年單位繳納部分是吧?研發(fā)人員的社保是計入管理費用-研發(fā)費用-人員人工-社保費用,也要一起加進去吧
去年的社保今年繳納。今年賬上補計提和繳納,匯算清繳的時候需要調(diào)增這部分費用嗎?
去年公積金單位部分沒計提,今年付款時記在管理費用,這個費用算到今年還是去年
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
去年1月工資計提有誤多計提一個人。今年賬面是反沖回來 還是調(diào)減 利潤分配-未分配利潤”
同學你好 這個要沖減利潤分配未分配利潤
當時不是有兩筆分錄 一個計提 一個支付 ,沖減未分配利潤 那支付工資的庫存現(xiàn)金 怎么調(diào)。麻煩整筆分錄寫下
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師這些知道。今年調(diào)整的分錄不清楚
怎么沖減多計提、多付的工資
你是什么會計準則多付的工資收回來了嗎
小企業(yè)會計準則 收回來了
同學你好 借銀行 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤