您好!是的,是有影響的了
老師,更改以前年度個(gè)人所得稅的申報(bào),對(duì)那個(gè)年度的賬務(wù)有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是體檢中心,屬于免稅行業(yè)。想在以前年度企業(yè)所得稅申報(bào)金額想更正申報(bào)可以的嗎?會(huì)對(duì)年度匯算清繳有影響嗎?
如果修改以前年度個(gè)人所得稅報(bào)表,會(huì)有什么影響呢?賬務(wù)會(huì)有哪些變動(dòng)呢
老師請(qǐng)問(wèn)下,以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目,一旦有發(fā)生額,那么以前年度的所得稅申報(bào)表需要更正申報(bào)嗎?
老師我財(cái)務(wù)報(bào)表2024年全年我都改過(guò)了,企業(yè)所得稅報(bào)表剛按照上一個(gè)老師說(shuō)的更正了2024年第四季度的,那前面兩個(gè)季度因?yàn)槿ツ甑臄備N(xiāo)折舊表今年年初都改過(guò)了,前面的要改嗎?前面的也改不了,那我就改第四季度的和年報(bào)的數(shù)據(jù),再做匯算清繳可以嗎,因?yàn)榍懊嫖易鰠R算清繳時(shí)候提示營(yíng)業(yè)成本跟第四季度的不樣,所以我就先改第四季度的,去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會(huì)有影響嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師,能否以公司是否給雇員購(gòu)買(mǎi)社保為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷這名雇員的個(gè)稅申報(bào)是按:工資還是勞務(wù)申報(bào)呢?
您好!不能。不過(guò)最終的結(jié)局都一樣,都是個(gè)人綜合所得
是的,明白!應(yīng)該按照用人是否受用人單位管理之類(lèi)的用工性質(zhì)來(lái)判斷是按勞動(dòng)關(guān)系還是勞務(wù)關(guān)系申報(bào)的,是嗎?
您好!是按合同,是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同
老師,給雇工按勞務(wù)申報(bào)的話,是需要扣稅,同時(shí)需要雇工開(kāi)具發(fā)票給企業(yè)吧?
你好!是的。就是這樣的
老師,企業(yè)的主營(yíng)本來(lái)就是這些很多雇工提供服務(wù)的,因?yàn)檫@些很多雇工提供了這種服務(wù)才有企業(yè)的主營(yíng)業(yè)收入的,這樣這些雇工可以按勞務(wù)申報(bào)嗎?如果按勞務(wù)申報(bào)扣稅后,雇工沒(méi)有提供發(fā)票過(guò)來(lái),是不是不能稅前扣除?
你好!可以是可以按勞務(wù),但是要有發(fā)票,不然不能扣除