你好,如果修改以前年度個(gè)人所得稅報(bào)表,具體是修改里面的什么數(shù)據(jù)呢?
如果2020年有一張普票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在2021年才收到,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)入哪個(gè)年度的費(fèi)用?沖減哪個(gè)年度的所得稅?如果計(jì)入以前年度損益調(diào)整,是不是需要更改2020年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
22年沒(méi)結(jié)賬,如果直接修改了8月的賬,后面每個(gè)月是不是都要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益呢,會(huì)涉及到第三季度的報(bào)表修改和所得稅申報(bào)表修改嗎?還是直接在5.31所得稅匯算清繳直接改數(shù)據(jù)就可以呢
老師,由于一大筆成本延期入賬,導(dǎo)致這個(gè)季度應(yīng)該交20萬(wàn)的所得稅,年度所得稅肯定會(huì)超,到時(shí)候退起來(lái)會(huì)很麻煩,就想修改一下財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表可以修改哪些科目呢,保持所有申報(bào)信息一致。
請(qǐng)問(wèn)我們公司在2021年注冊(cè)了一個(gè)一般戶(hù),一直沒(méi)有做賬,每年只有幾筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在我要更正所有的財(cái)務(wù)報(bào)表?還是都在最近一個(gè)月份做賬修改報(bào)表就可以了?以前年度都已經(jīng)匯算清繳了,會(huì)不會(huì)有影響?
老師 我2023年第四季度 計(jì)提工資填錯(cuò)了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個(gè)表 是只需要改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會(huì)有啥影響嗎
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類(lèi)型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
①就是把有個(gè)人的工資金額進(jìn)行了刪除更正,但是這個(gè)人的工資又發(fā)放了,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么變化呢? ②如果只是以前年度個(gè)稅的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)忘記填寫(xiě)金額了,這個(gè)有沒(méi)有必要去進(jìn)行更正報(bào)表呢?還有就是更正這個(gè)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)賬務(wù)有沒(méi)有影響?需不需要調(diào)賬呢?
你好 1,把之前計(jì)提的分錄紅沖。 然后按更正之后的金額做計(jì)提,發(fā)放分錄 2,需要做更正 有影響 可以沖銷(xiāo)之前錯(cuò)誤的憑證,然后做正確的
1.分錄是什么呢?對(duì)公司有沒(méi)有影響呢?會(huì)不會(huì)查賬呢? 2.只是申報(bào)表忘記填寫(xiě)金額了?但是賬務(wù)是處理是正確的,這個(gè)也需要進(jìn)行更正申報(bào)?還有這個(gè)更正失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)金額不會(huì)產(chǎn)生什么滯納金和稅費(fèi)嘛?
你好,如果修改以前年度個(gè)人所得稅報(bào)表,具體是修改里面的什么數(shù)據(jù)呢? (你這個(gè)還沒(méi)有回復(fù)我呢)
回復(fù)了啊,就是把某個(gè)人的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除了。
你好 1,分錄就是我回復(fù)的這樣 有可能被查詢(xún),會(huì)有影響 2,需要更正,因?yàn)榭赡軙?huì)影響個(gè)人所得稅的納稅金額 這個(gè)沒(méi)有滯納金,因?yàn)槭I(yè)保險(xiǎn)費(fèi)只有可能導(dǎo)致減少納稅,而不是增加納稅?
那如果失業(yè)保險(xiǎn)金沒(méi)有更正的話(huà),這個(gè)有影響不呢?因?yàn)槭?021年度和2022年度的,一共只有四個(gè)月。不更正的話(huà)
你好,有,因?yàn)榭赡軙?huì)影響個(gè)人所得稅的稅款金額。
哦,那是不是只更正未填寫(xiě)的月份就行了,賬務(wù)不會(huì)有變化?因?yàn)槎际怯?jì)提了社保和發(fā)放了,只是申報(bào)時(shí)金額漏填寫(xiě)了啊
你好 是更正未填寫(xiě)的月份,財(cái)務(wù)是可能會(huì)發(fā)生變化的,比如可能導(dǎo)致 個(gè)人所得稅減少了