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當(dāng)時(shí)直接做的: 借:銀行存款 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 如果我現(xiàn)在要沖去年的上面這個(gè)賬應(yīng)該怎么做分錄啊

2022-03-01 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-01 21:07

你好,現(xiàn)在要沖去年的上面這個(gè)賬,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款?

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快賬用戶3683 追問 2022-03-01 21:13

哦 那去年的未分配利潤(rùn)要不要調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-03-01 21:13

你好,需要把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶3683 追問 2022-03-01 21:21

老師 去年固定資產(chǎn)沒提折舊 我今年可以直接提去年的累計(jì)折舊嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-01 21:22

你好,去年固定資產(chǎn)沒提折舊,可以在今年補(bǔ)計(jì)提折舊的?

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快賬用戶3683 追問 2022-03-01 21:25

那我沒有以前年度損益這個(gè)科目 我應(yīng)該把它增加在哪個(gè)一級(jí)科目里 增加以后會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)載表的平衡

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齊紅老師 解答 2022-03-01 21:25

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3683 追問 2022-03-01 21:29

哦 懂了 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-01 21:30

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,現(xiàn)在要沖去年的上面這個(gè)賬,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款?
2022-03-01
您好 貸:其他應(yīng)收款 -7050 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方藍(lán)字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方藍(lán)字
2021-03-20
你好,建議你借其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,如果你申報(bào)增值稅的話,你需要交滯納金。
2021-03-20
你好 借 其他應(yīng)收賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配
2021-03-20
你好,去年的費(fèi)用你做了收入嗎?
2022-09-14
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