你好,現(xiàn)在要沖去年的上面這個(gè)賬,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款?
當(dāng)時(shí)直接做的: 借:銀行存款 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 如果我現(xiàn)在要沖去年的上面這個(gè)賬應(yīng)該怎么做分錄啊
去年的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,今年沖紅,怎么做賬?直接寫負(fù)數(shù),銀行存款對(duì)不上啊?原分錄是:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
老師 多開的發(fā)票沒有作廢 報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的 這個(gè)稅要交 后面申請(qǐng)退 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做 當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
這個(gè)月做借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))下個(gè)月申報(bào),增值稅(銷項(xiàng))直接抵扣了,還要做增值稅分錄嗎,怎么做
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補(bǔ)助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
哦 那去年的未分配利潤(rùn)要不要調(diào)
你好,需要把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—其他業(yè)務(wù)收入
老師 去年固定資產(chǎn)沒提折舊 我今年可以直接提去年的累計(jì)折舊嗎
你好,去年固定資產(chǎn)沒提折舊,可以在今年補(bǔ)計(jì)提折舊的?
那我沒有以前年度損益這個(gè)科目 我應(yīng)該把它增加在哪個(gè)一級(jí)科目里 增加以后會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)載表的平衡
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
哦 懂了 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。