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將已經(jīng)報(bào)廢的數(shù)控機(jī)床出售給廢品公司開出增值稅專用發(fā)票價(jià)款3849.56增值稅500.44,收到廢品公司的轉(zhuǎn)賬支票金額4350元,將支票存入銀行清理完畢結(jié)轉(zhuǎn)凈損益原固定資產(chǎn)清理借方8544元分錄怎么做

2022-03-01 17:16
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齊紅老師

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2022-03-01 17:17

借:銀行存款?4350??貸:固定資產(chǎn)清理8544? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅500.44 資產(chǎn)處置損益? -4694.44

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2022-03-01
借銀行存款4350 貸固定資產(chǎn)清理3849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)50.04
2022-04-19
借銀行存款4350 貸固定資產(chǎn)清理3849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)50.04
2022-04-19
2019年12月初,公司一臺(tái)設(shè)備因使用期滿批準(zhǔn)報(bào)廢,其原值46000元,累計(jì)折舊456000元;以現(xiàn)金支付自行清理費(fèi)用1000元;開具增值稅專用發(fā)票,殘料變賣收入2600元及增值稅銷項(xiàng)稅額338元,共計(jì)2938元已收到存入銀行。結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢該設(shè)備的凈損益。要求: 1、編制公司將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理、支付清理費(fèi)用、收回殘料變賣款和結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的會(huì)計(jì)分錄。 A、借:固定資產(chǎn)清理 你這個(gè)原值還小于折舊金額。是不是哪個(gè)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)誤了
2021-11-28
您好會(huì)計(jì)分錄入下 1 借:固定資產(chǎn)清理25000 ? 累計(jì)折舊 55000 貸:固定資產(chǎn)80000 借:銀行存款70000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 借:固定資產(chǎn)清理3000 貸:銀行存款3000 借:固定資產(chǎn)清理42000 貸:資產(chǎn)處置損益42000
2022-11-04
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