2019年12月初,公司一臺(tái)設(shè)備因使用期滿批準(zhǔn)報(bào)廢,其原值46000元,累計(jì)折舊456000元;以現(xiàn)金支付自行清理費(fèi)用1000元;開具增值稅專用發(fā)票,殘料變賣收入2600元及增值稅銷項(xiàng)稅額338元,共計(jì)2938元已收到存入銀行。結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢該設(shè)備的凈損益。要求: 1、編制公司將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理、支付清理費(fèi)用、收回殘料變賣款和結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的會(huì)計(jì)分錄。 A、借:固定資產(chǎn)清理 你這個(gè)原值還小于折舊金額。是不是哪個(gè)數(shù)據(jù)弄錯(cuò)誤了
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
解除非正常注銷公司,需要怎么處理
原值是460000元,折舊456000
原值是460000元,折舊是456000元
2019年12月初,公司一臺(tái)設(shè)備因使用期滿批準(zhǔn)報(bào)廢,其原值460000元,累計(jì)折舊456000元;以現(xiàn)金支付自行清理費(fèi)用1000元;開具增值稅專用發(fā)票,殘料變賣收入2600元及增值稅銷項(xiàng)稅額338元,共計(jì)2938元已收到存入銀行。結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢該設(shè)備的凈損益。要求: 1、編制公司將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理、支付清理費(fèi)用、收回殘料變賣款和結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的會(huì)計(jì)分錄。 A、報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理,分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理? ?4000 借:累計(jì)折舊? 456000 貸:固定資產(chǎn)? ?460000 B、支付清理費(fèi)用,分錄是: 借:固定資產(chǎn)清理? 1000 貸:銀行存款? ?1000 C、借:銀行存款? 2938 貸:固定資產(chǎn)清理? 2600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)338 D、結(jié)轉(zhuǎn)凈損益的分錄是: 借:營(yíng)業(yè)外支出? 2400 貸:固定資產(chǎn)清理? ?2400? ?