你好 借:固定資產(chǎn)清理?35600—??27056,?累計(jì)折舊 27056?,?貸:固定資產(chǎn)?35600 借:資產(chǎn)處置損益??35600—??27056,??貸:固定資產(chǎn)清理?35600—??27056
4.某企業(yè)本月固定資產(chǎn)發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)用不需用設(shè)備一臺(tái)對(duì)外捐贈(zèng),原值26 000元,已折舊10 000元,設(shè)備的實(shí)際價(jià)值4000元,已計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12 000元。捐贈(zèng)時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)拆卸,發(fā)生清理費(fèi)500元,用銀行存款支付,應(yīng)負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用600元。 (2)期末對(duì)一臺(tái)老車床計(jì)提減值準(zhǔn)備,車床原價(jià)30 000元,已折舊15 000元,車床可收回價(jià)值3 000元,計(jì)提減值準(zhǔn)備12 000元。 (3)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)企業(yè)用的一臺(tái)固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢清理,原價(jià)80 000元,已折舊65 000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10000元,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值為5000元 做會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)2017年5月由于自然災(zāi)害報(bào)廢機(jī)器一臺(tái),于2013年8月購(gòu)入,原值為90000元,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,已提折舊64800元,報(bào)廢時(shí)用銀行存款支付清理費(fèi)用600元,殘料計(jì)價(jià)4000元已入庫(kù),應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償10000,設(shè)備清理完畢
生產(chǎn)車間的一臺(tái)數(shù)控機(jī)床經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢轉(zhuǎn)入清理.設(shè)備原值35600元,凈殘值率5%,已使用8年,累計(jì)折舊27056元27056元已包含本月折舊費(fèi)分錄怎么做
某公司2019年1月份有關(guān)固定折舊的資料如下:(1)該公司1月各部門的計(jì)提的折舊了額為生產(chǎn)部10000元,銷售部3000元,管理部8000元(2)1月6日生產(chǎn)部購(gòu)入了一臺(tái)車床,已投入使用,原值50000元,殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用5年,采用直線法。1月20日?qǐng)?bào)廢了設(shè)備一臺(tái),原值60000元,預(yù)計(jì)殘值率為4%,使用年限10年,實(shí)際使用8年零9個(gè)月,該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊(3)1月20日管理部購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),已經(jīng)投入使用,原值為19200元,殘值率為4%,預(yù)計(jì)使用4年,采用采用直線法計(jì)提折舊計(jì)算該公司各部門2月份應(yīng)計(jì)提的折舊費(fèi)用,及編制分錄
老師,某企業(yè)基本生產(chǎn)車間報(bào)廢設(shè)備一臺(tái),經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行清理,該設(shè)備原值54 000元,累計(jì)折舊額為48 000元,支付清理費(fèi)用350元,取得殘料作價(jià)700元,分錄怎么寫
老師,印花稅需要計(jì)提嗎?具體分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳上一年度工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表取哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
你好老師,我這個(gè)同一處房產(chǎn),我按從價(jià)稅交房產(chǎn)稅了,然后這個(gè)房產(chǎn)有一部分面積我還出租了,那我這個(gè)房產(chǎn)稅怎么劃分呀?
老師?請(qǐng)問(wèn)年收入不超過(guò)100萬(wàn)是注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是個(gè)體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進(jìn)項(xiàng)分錄,24年抵扣了那個(gè)房租進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該怎么處理, 2022年借:管理費(fèi)用50000,貸銀行存款 2024年借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸管理費(fèi)用, 然后管理費(fèi)用數(shù)據(jù)不平了,怎么調(diào)整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來(lái)做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務(wù),以那公司名簽合同,需要購(gòu)買辦公設(shè)備什么的,但這個(gè)業(yè)務(wù)是我們公司員工跟進(jìn),他現(xiàn)在要借支購(gòu)買,那他能直接跟那公司借支嗎?因?yàn)樗粚儆谀枪镜膯T工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報(bào)出口退稅的時(shí)候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導(dǎo)入和填出口發(fā)票號(hào),第二步一直提示要待補(bǔ)填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊(cè)企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
不需要考慮凈殘值嗎
你好,固定資產(chǎn)清理的余額,已經(jīng)包括了殘值部分啊?