你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
好,麻煩老師了
1.借固定資產(chǎn)清理16000 累計(jì)折舊10000 貸固定資產(chǎn)26000
你第一個(gè)問(wèn)題原值到底26000還是4000
1借固定資產(chǎn)清理4000 累計(jì)折舊10000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12000 貸固定資產(chǎn)26000
借固定資產(chǎn)清理1100 貸銀行存款500 應(yīng)付職工薪酬600
借資產(chǎn)處置損益2900 貸固定資產(chǎn)清理2900
2.借資產(chǎn)減值損失12000 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備12000
3.借固定資產(chǎn)清理5000 累計(jì)折舊65000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10000 貸固定資產(chǎn)80000
借營(yíng)業(yè)外支出5000 貸固定資產(chǎn)清理5000
(4)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)1 000元,用銀行存款支付。收面?zhèn)? (5)報(bào)廢固定資產(chǎn)收回殘料5500元,作生產(chǎn)用料,人庫(kù)。 (6)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)清理固定資產(chǎn)的凈損失。 (7)假定前述固定資產(chǎn)的殘料價(jià)值為6200元,計(jì)算清理固定資產(chǎn)的凈收益并轉(zhuǎn)賬出付支要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
4.借固定資產(chǎn)清理1000 貸銀行存款1000
5.借原材料5500 貸固定資產(chǎn)清理5500
6.借資產(chǎn)處置損益500 貸固定資產(chǎn)清理500
7.借固定資產(chǎn)清理200 貸資產(chǎn)處置損益200
謝謝暖暖老師了,暖暖老師辛苦了,題問(wèn)結(jié)束啦
不客氣麻煩給予五星好評(píng)