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因貨物質(zhì)量問題,上游供應商通過保險公司賠付我司一萬,我司將貨物低價處理,請問這個賠款1萬需要繳納增值稅嗎?如果需要繳納,是以下哪種方式處理?一是進項稅額轉(zhuǎn)出,二是直接將1萬按照未開票收入計算增值稅?并說明處理方式的緣由,謝謝!

2022-03-01 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-01 15:53

你好 ,賠款是不交增值稅的

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快賬用戶6953 追問 2022-03-01 15:57

直接計入營業(yè)外收入嗎?我沒有找到相關(guān)賠款稅務處理方面的規(guī)定,老師能具體說一下是哪個規(guī)定里面的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-01 15:58

直接計入營業(yè)外收入,這個沒有專門規(guī)定呀,賠償準則規(guī)定就是營業(yè)外收入,不是增值業(yè)務所以不交增值稅

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快賬用戶6953 追問 2022-03-01 16:05

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-01 16:15

不客氣,祝你工作順利

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你好 ,賠款是不交增值稅的
2022-03-01
你好,很明顯第一種計算是正確的
2019-07-30
你好同學 (1)寫出業(yè)務①的稅務處理。 進項稅=24000 (2)寫出業(yè)務②的稅務處理。 進項稅=48000 (3)寫出業(yè)務③的稅務處理。 進項稅=0 (4)寫出業(yè)務④的稅務處理。 銷項稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業(yè)務⑤的稅務處理。 銷項稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計算甲公司8月應當繳納的增值稅。 應交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
你好同學 (1)寫出業(yè)務①的稅務處理。 進項稅=24000 (2)寫出業(yè)務②的稅務處理。 進項稅=48000 (3)寫出業(yè)務③的稅務處理。 進項稅=0 (4)寫出業(yè)務④的稅務處理。 銷項稅=(1100000%2B2200)/1.09*0.09=91007.34 (5)寫出業(yè)務⑤的稅務處理。 銷項稅=31800/1.06*0.06=1800 (6)計算甲公司8月應當繳納的增值稅。 應交增值稅=91007.34%2B1800-24000-48000
2022-08-18
您好 進項稅額13+1*9%=13.09 銷項稅額150*13%+40*13%+1.13/1.13*13%+10*(1+10)*13%+10*13%=27.56 應納增值稅27.56-13.09=14.47
2023-12-16
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