 
                            同學你好,這部分收入上繳財政會計分錄: 借 : 應(yīng)繳財政專戶款,貸 : 銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進度應(yīng)當予以計算確認的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動款項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項85000元全額確認為該年度的事業(yè)收入,沒有確認預(yù)收款項,年末也沒有按完工進度確認事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回-批當年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。答:
事業(yè)單位,年末沒有用完的辦公經(jīng)費應(yīng)該怎么做賬?上面單位還要求收入不能有余額。另外銀行存款利息可以計入利息收入科目嗎?我看軟件里面利息收入的一級科目是非財政撥款收入,不知道銀行存款利息收入放入哪個科目?另外年末利息收入需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
一個全額撥款事業(yè)單位,因以前年度有過收入,存在單位自有資金,會產(chǎn)生利息收入,今年,財政要求利息上繳,這種情況下怎么做會計分錄?
3.某事業(yè)單位2×20年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回一批當年度購入的物品,全額為1130元,該出貨在購入時已計入當年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于本年收到并存入單位開戶銀行,讀項資金屬于以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。 (2)上一年度按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項,全額為30000元,款須已存入開戶銀行。上一年度末,在財務(wù)會計中,按合同完成進度應(yīng)當予以計算確認的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為20 000元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動數(shù)項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項30 000元全額確認為該年度的事業(yè)收入,沒有確認預(yù)收賬數(shù),年末也沒有按完工進度確認事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認事業(yè)收入10000元。本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
2.資料:某事業(yè)單位某年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)收到“財政直接支付入賬通知書”及相關(guān)原始憑證,收到本月經(jīng)費520000元購買固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)已經(jīng)驗收入庫。(2)收到“財政授權(quán)支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000(3)收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,款項存入銀行。(4)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,款項存入銀行。該款項應(yīng)上繳財民專戶管理。(5)按規(guī)定:開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。應(yīng)上繳的款項已經(jīng)通過銀行上繳。(6)收到同級財政部門撥入專款1000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技量大賽。(7)開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅策16000元,款項已存入銀行。(8)收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。(9)收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。(10)收到債券投資的利息收入1800元,存入銀行。3.要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制財財務(wù)會計和預(yù)算會計下的相應(yīng)會計分錄。
 
                工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權(quán),平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費,開發(fā)票應(yīng)該開什么類目呢
月收入2萬,年收入24萬,全年一次性獎金收入3.6萬,可以分攤每個月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準備把92.5萬拿出來分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊,B公司入股3萬,沒有實繳,后想退出,A公司還沒開始營業(yè),只是零申報,現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計入營業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
收到銀行存款利息時分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交財政專戶款,對嗎?
單位自有資金是以前年度提取的專用基金,這部分資金財政已審批納入預(yù)算,這種情況下的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
是的,第一問,你理解的正確。