同學你好 1 借,銷售費用500 貸,銀行存款500 2; 如果500是含稅的 借,銷售費用500/(1%2B9%) 借,應交稅費一應增一進項500/(1%2B9%)*9% 貸,銀行存款500
老師,我收到一張電費的專票,金額10000元,但是我銀行付款只付了5000元,原因是電費優(yōu)惠減免了一部分,現(xiàn)在我要怎么做分錄,才能全部抵扣這張發(fā)票的稅額?
老師好, 1.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費普通發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄? 2.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費專用發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄?
老師好, 1.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費普通發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄? 2.企業(yè)是一般納稅人,收到銷售部提交的住宿費專用發(fā)票一張,金額500元,銀行已支付,怎么做分錄?
12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務部5人,按照部門人數(shù)進行分攤水費20、請編制報銷辦公費的會計分錄(6分)
12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務部5人,按照部門人數(shù)進行分攤水費20、請編制報銷辦公費的會計分錄
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
問題1需要寫應交稅費-增值稅-進項稅嗎
問題1需要寫應交稅費-增值稅-進項稅嗎——不需要的;
為什么呢老師
因為取得的是普通發(fā)票,沒有進項;