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12月3日,人力資源部張東報銷辦公用品3580.00元,取得增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上的金額為3168.14元,稅額411.86元,價稅合計金額為3580元,出納以現(xiàn)金付訖12月13日,企業(yè)繳納水費872.00元,收到增值稅專用發(fā)票,金額為800元,稅額為72元,出納以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付水電費。(企業(yè)共有20人,其中銷售部門人員10人,人力資源部5人,財務(wù)部5人,按照部門人數(shù)進行分攤水費20、請編制報銷辦公費的會計分錄(6分)

2022-12-06 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-06 08:52

你好 報銷辦公費的會計分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金

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你好 報銷辦公費的會計分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-06
你好 報銷辦公費的會計分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-06
你好 報銷辦公費的會計分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金 按照部門人數(shù)進行分攤水費 借:銷售費用,管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-12-06
你好 報銷辦公費的會計分錄 借:管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-06
借管理費用、辦公費3168.14, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項411.86, 貸庫存現(xiàn)金3580
2022-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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