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我公司是貿易公司,進銷存的庫存表,1月份發(fā)了1臺機床,還有幾個零部件(零部件都是有成本的),1月份銷售掉了,貨款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回來2個零部件,請問,我進銷存庫存表應該怎么做?

2022-02-28 17:25
答疑老師

齊紅老師

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2022-02-28 17:27

你好,你要看下這幾個零件怎么出的庫,然后照葫蘆畫瓢,做負數(shù)就可以,算是退貨啦

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快賬用戶1101 追問 2022-02-28 17:34

和機床一起發(fā)出的,為什么要做負數(shù),機床的銷售款有沒有變化,而且也沒有開紅字發(fā)票,這個月我直接把退回來的零部件計入庫存表,成本為0就就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:36

哦哦對,不能這么說,可以做退貨單,那退回原因是什么呢,不存在退回款項問題的話可以是零

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快賬用戶1101 追問 2022-02-28 17:39

用著不合適,退回來我們做庫存,以后還可以賣給其他客戶的

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:40

哦哦這樣的話,不涉及退款,入零可以的

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你好,你要看下這幾個零件怎么出的庫,然后照葫蘆畫瓢,做負數(shù)就可以,算是退貨啦
2022-02-28
您好,您2月錯誤處理,需要按暫估處理
2022-04-08
您好 根據(jù)賬上存貨數(shù)量打印庫存結余 然后實物盤點 做盤盈盤虧處理
2022-03-04
同學你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發(fā)票就行
2021-02-25
您好,是的,只進項轉出,主營業(yè)務成本不用沖回,我們是實實在在花錢買貨了, 不這呢這是我們自己的理解 ,要說服稅務的,稅務認為這張發(fā)票就有問題,成本也不能稅前扣作,我說遇到 的,物流發(fā)票讓我們進項轉出,成本也不能稅前扣除,因為我們這個供應商還在合作,他賠的這個損失,我們也更正申報了當上,納稅調增了
2024-12-14
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