不可以的,他不需要參與匯算清繳。
您好各位老師,請問股東分紅企業(yè)是不是必須有代扣代繳的義務(wù)?分紅的時候是把扣除個稅的部分分給股東嗎?股東取得的股息紅利所得在不在個人所得稅綜合所得部分。年度匯算清繳時是否在范圍內(nèi)。謝謝
通過公司代扣扣了股利利息紅利所得,但是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票時,現(xiàn)場又交了一遍個稅,股息利息紅利所得也能在匯算清繳時申請退款嗎
公司和法人的借款,借款是算利息的。公司給法人支付利息的那個月份,法人應(yīng)該去稅局代開發(fā)票,同時公司應(yīng)該在法人收到利息的次月幫法人申報利息股息紅利所得的個稅,請問這個流程對嗎?
對基金取得的股票的股息、紅利收入,債券的利息收入、儲蓄存款利息收入,由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)和銀行在向基金支付上述收入時代扣代繳20%的個人所得稅 這個是什么意思呢?
我是公司員工,有代扣代繳個稅,然后公司又有一個業(yè)務(wù)給我做了一部分工程,我又開了一個個體工商戶開票給公司,那這個對個稅有影響嗎?然后我開票給公司,公司因付款不及時,又拖欠工程款,但是拖欠的部分付了一點(diǎn)利息,公司要求在開利息發(fā)票,那這個利息發(fā)票幾個點(diǎn)?跟我的個人所得稅有影響嗎?
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
那這個重復(fù)繳納的稅款如何退
因?yàn)楣旧陥罅耍诖髲d又申報了,大廳工作人員說匯算清繳申請退稅
自然人電子稅務(wù)局里面申請。
在這里面申請退回就可以的,你給他改成零申報。
是在2021年12月申報的,提示不能修改數(shù)據(jù)明細(xì)
我先作廢然后再更正,稅款可以退回嗎
你好,選擇所屬期,找下面的是分類申報。 然后找報表報送右邊的更正申報,這種申報不嗎?
提示收入不能小于0
那你這里直接不用申報。把你申報的刪除了,然后不用申報。
都刪除了之后無法發(fā)送申報,發(fā)送申報是灰色鍵
你好,不用申報的,零申報的不用申報。
不申報好像保存不了,另外退稅在哪里申請呀
工資薪金嗎?在工資薪金里那里再更正申報,然后一塊保存。
利息股息紅利所得
找你稅務(wù)局 你稅務(wù)局那邊接收到修改的申報表可以直接退