同學(xué)您好, 您實際發(fā)生的是
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ,申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負數(shù)申報多少 可以嗎 ,納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
老師好,小規(guī)模未開票收入貨物是15000,勞務(wù)是-8000,增值稅申報時可以直接在貨物的未開票里填寫7000嗎?未開票負數(shù)填不了。這樣收入和稅款都沒變,只是貨物的未開票收入減少了,服務(wù)的未開票變成零,老師這樣申報可以嗎?
老師,加油站會計,就是好多散戶都是沒有開票的,,我每次申報的時候把未開票收入那里少填一些可以嗎?
老師 申報表未開票收入可以填負數(shù)嗎? 我們2月申報1月的時候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時2月又沒有確認多少收入,我該怎么填申報表呢?
老師我購進紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本分別的會計分錄 另外庫管入進銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分攤在這三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務(wù)軟件記賬,是不是不用單獨錄結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,點結(jié)賬軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是手動錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證 再點結(jié)賬
現(xiàn)在個稅扣除方式,100%還是50%,一個納稅年度內(nèi)能更改嗎
個體工商戶可以開專票嗎
老師晚上好,請問下,公司材料暫估入庫,次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝
老師,請問公司里面做的工資,有些員工是沒有真正上班的,請問做的這些工資算違法嗎
老師,請問公司跟個人合作,個人介紹業(yè)務(wù)跟公司簽訂合同,中間拿的提成開技術(shù)服務(wù)費合法嗎
老師你好!上海這邊社保新基數(shù)出來了,與前面基數(shù)有差額,7~8月應(yīng)該怎么補?
老師,食品公司,進項都是普票,可以給客戶開普票嗎?這是經(jīng)營范圍,有限公司
我不按照我實際發(fā)生的,我按照進項票多少去填銷項稅
最好是按實際發(fā)生的填,要不然您的庫存會對不上的
這個稅務(wù)局會查嗎?
實際發(fā)生的是屬于正確的
我肯定也知道實際的好啊,可是老板想少交稅,怎么辦呢?
您這不是避稅,是偷稅,有風(fēng)險的 而且成品油有專門的模塊
系統(tǒng)里面的數(shù)要和實際配的