可以,本身簡(jiǎn)易計(jì)稅也沒法抵扣
老師,建筑企業(yè)有多個(gè)工程,一個(gè)申請(qǐng)了簡(jiǎn)易征收,一個(gè)是一般納稅人計(jì)稅。請(qǐng)問一下,一般納稅人計(jì)稅的工地拿回來的專票可以勾選認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,一般納稅人取得稅控盤服務(wù)費(fèi)專票,是不認(rèn)證勾選?還是選擇認(rèn)證不抵扣?
一般納稅人簡(jiǎn)易辦法征收,取得的專票,需要在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選不認(rèn)證嗎
老師,我們公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅,基本選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有勾選,請(qǐng)問老師,我勾選時(shí)選擇不抵扣勾選這項(xiàng),可以做成本嗎?當(dāng)普票用可以嗎?
一般人簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得的專票不抵扣,都沒有勾選認(rèn)證,可以嗎
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!