你好 ;所得稅匯算清繳是每年一次的,但是遞延所得稅是發(fā)生了就可以確認了,如果都放到一起一次性確認可能會出現(xiàn)遺漏和錯誤的。
想問一下公司有一筆遞延所得稅,公司已經(jīng)做完了匯算清繳。發(fā)現(xiàn)應納所得額是6790.74.但是所得稅明細表中當期應交所得稅是6562.88.,遞延所得稅是-1011.67.差額是227.86。2020年的匯算清繳我們是有企業(yè)所得稅退稅。那么我應該在什么時候確認交掉這筆遞延所得稅
遞延所得稅,在實際工作里,是每季度都確認么?還是到年底匯算清繳時,才做有關遞延所得稅分錄
如果上年的工資在匯算清繳之前還沒發(fā)放完,就是調(diào)增交所得稅。清繳之后發(fā)了這部分工資,還能抵本年度的所得稅嗎,就是能確認遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,會計實際做帳中,會確認遞延所得稅資產(chǎn)或者負債嗎?我感覺我實務中都不會確認,是到年底做還是匯算清繳前做??
老師,我想問下,在實際工作中,如果需要做遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債這類調(diào)整所得稅的分錄,一般是在什么時間點做的?是匯算清繳之后嗎?
我是5月底工期結束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計算進項稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應收應付,其他應付款,,這些都要做平嗎?
但是,那也得按季來比較好算吧?正好季度所得稅,一起核算遞延
?你好;? 也可以的; 可以按季度 ;這個沒有明確規(guī)定必須要按什么時間? ??
現(xiàn)在其他綜合收益,按照準則規(guī)定,屬于征收所得稅范圍?
?你好;? ?是的。 會影響所得稅的