普通發(fā)票的對方同意的,可以的 發(fā)票需要收回來,直接開紅字發(fā)票, 去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失, 但是你得讓對方知道你這個發(fā)票紅沖了, 要么他去稅務(wù)局投訴,你們惡意紅沖發(fā)票,稅務(wù)局會找你們的。

老師,您好,我在今年三月份不小心沖紅錯了一張普通發(fā)票。沒有處理它,這段時間回款核對,發(fā)現(xiàn)它回款了,咋么辦??不是有第二聯(lián)嗎,當(dāng)初那張紅字發(fā)票,早不要給客戶,他們那邊要不要拿去沖掉藍(lán)字發(fā)票,然后給他們新開的藍(lán)字發(fā)票,這樣才平得了?我重新開藍(lán)字,把第二聯(lián)和上次紅字發(fā)票第二聯(lián)訂在一起就可以?照理說,紅字發(fā)票要拿回原發(fā)票才可以沖掉的
2020年的訂單,原本開個人發(fā)票抬頭,最近說申請換公司抬頭開票,在電商平臺申請,如果不換開,平臺會對我們罰款,換開又是去年的訂單,需要紅沖去年的發(fā)票有影響嗎
去年開的票,人家不打款,可以紅沖吧?原發(fā)票需要拿來嗎
去年開的票,人家不打款,可以紅沖吧?原發(fā)票需要拿來嗎?需要填啥資料?如果別人不給原發(fā)票咋辦
去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣,已做賬領(lǐng)用完畢。但實際工作中,這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后,紅字沖銷了原材料,應(yīng)付賬款的憑證。同時,8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問,能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎?如果可以,怎么做分錄,如果不可以,紅沖了原材料發(fā)票,原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎?怎么調(diào)?謝謝
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進(jìn)入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
專票呢?也是一樣嗎
專票的對方認(rèn)證沒有 沒有的也得收回來 你們開信息表 開負(fù)數(shù)發(fā)票 認(rèn)證了你們開不了負(fù)數(shù) 得需要對方開信息表
對方認(rèn)證抵扣了,他們開紅字信息表嗎?他們開完給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
對的是的,是這么做的。