你好,是可以的,這樣是一種老會計才進行的賬務(wù)處理的
老師,我們預(yù)付的款項可以登記到應(yīng)付賬款科目下面嗎?
我想請教個問題 預(yù)付賬款借方正數(shù) 應(yīng)付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應(yīng)付 貸 預(yù)付 那預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù) 兩個怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師,我有筆預(yù)付款我想用負(fù)數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?
請問老師,在科目匯總表里應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時我可以填在正數(shù)填在預(yù)付賬款里嗎?還有應(yīng)收賬款也是這樣,我填在預(yù)收正數(shù)?
老師您好,預(yù)收賬款沒有通過預(yù)收賬款科目核算,而是通過應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在應(yīng)收賬款科目期末余額是負(fù)數(shù)可以嗎?
郭老師,稅審和審計有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項,它是錯在哪里,是錯在不能含價外費用和相關(guān)費用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責(zé)任公司自然人獨資,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉(zhuǎn)款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進項票沒開進來,那么10月將會交增值稅3萬,而10月底,我進項稅發(fā)票進來了,假設(shè)進項稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實際交了3萬,請問這種怎么處理
老師,請問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個人扣除的個稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會計分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
那你的意思是我新手最好不要這樣進行賬務(wù)處理 、
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因為很容易賬務(wù)處理出錯的
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對
這個是可以的,你用負(fù)數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的
為什么要重分類???如果分怎么分
因為這樣容易使報表使用者出現(xiàn)誤解?。”热缯f你的應(yīng)收賬款是負(fù)的100萬,那么,報表使用者就會覺得很疑惑的
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負(fù)數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的