你好,沒問題,這個是可以的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目的期末余額=應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額+預(yù)收賬款明細(xì)科目借方余額-與預(yù)收賬款相關(guān)的壞賬準(zhǔn)備,所以第24題的預(yù)收賬款項(xiàng)目期末余額為500+200=700,是嗎?
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目內(nèi)填列。 預(yù)收是一項(xiàng)負(fù)債,為什么會在應(yīng)收賬款項(xiàng)目內(nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
您好老師,沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末余額怎么算出來
預(yù)收賬款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以不單獨(dú)設(shè)置“預(yù)收賬款”科目,其所發(fā)生的預(yù)收款,可以通過()核算A.“應(yīng)收賬款”科目借方B.“應(yīng)付賬款”科目借方c“應(yīng)收賬款”科目貨方D.“應(yīng)付賬款”科目借方
老師,計(jì)提的盈余公積能否轉(zhuǎn)增資本?是季度凈利潤的10%嗎?
我們是路上施工的、有個勞務(wù)公司專門幫我們收尾、大半年下來了合計(jì)有20萬、現(xiàn)在他們開票、票面上必須要備注工程名稱、他們?nèi)请s工、這怎么備注啊
工傷理賠到公司了,轉(zhuǎn)給個人直接備注工傷理賠可以嗎
老師,麻煩你再給我說說就是那個計(jì)提工資的事兒,就是他是那個公益基金會嘛,就是那個計(jì)提了一個人的工資,但是發(fā)放的時候是。做到了其他沒有實(shí)際發(fā)放,做到其他應(yīng)付款。但是他那個社保是正常交的,就是他發(fā)放的時候就是個人部分也是給他扣除了??鄢艘院?,實(shí)際發(fā)放的那個部分是掛到了其他應(yīng)付款。但是他這個月的話,已經(jīng)辦了,就是退休了。就是我們再往后的話,這個工資是怎么做呢? 嗯,計(jì)提你那個意思是還需要計(jì)提,但是他之前掛的他發(fā)放的那個其他應(yīng)付款那一塊兒,嗯,需要調(diào)整嗎?
收到國際匯款,我們又不用開票,是直接入主要也去收入嗎?
窗簾作為固定資產(chǎn)入賬還是管理費(fèi)?
老師,我們是物業(yè)公司,開具發(fā)票提是這個問題,是什么情況呢,之前都能開具水費(fèi)發(fā)票
老師我單位從對方單位買貨,可是他家就是不給開發(fā)票,老板跟對方老板急眼了,也不給開,應(yīng)該如何處理?
老師,有事要咨詢,公司清稅之后,收到一筆之前的貨款,如何合理的把錢拿出來呢?
老師,您好!公司這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我能把所有進(jìn)項(xiàng)勾選掉嗎
好的,老師殘保金申報(bào)表上年在職職工工資總額是和個稅系統(tǒng)里的申報(bào)本年累計(jì)數(shù)一致嗎?還有職工人數(shù)補(bǔ)固定的是如何填呢?
是的,應(yīng)該和你申報(bào)工資個稅的金額一致
職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)
老師職工人數(shù)是全年人數(shù)的平均數(shù)如何計(jì)算?
就是12個月人數(shù)相加/12個月計(jì)算