同學(xué),一般是要安排兩臺(tái)電腦各種下載退稅軟件各自申報(bào)。
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個(gè)月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對(duì)不上了,請(qǐng)問需要怎么做呢?
老師,你好,我們有兩家公司,請(qǐng)問如何在離線出口退稅申報(bào)軟件那里變換公司呢?
老師,請(qǐng)問下出口退稅,是在外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件里做,還是在電子稅務(wù)局做呢,還是兩個(gè)都要做,有啥區(qū)別呢
老師,您好,我想問一下,我們公司7/1出口日期的報(bào)關(guān)單已經(jīng)首次申報(bào)出口退稅,稅款也已到賬,但我們現(xiàn)在手里還有一張4月29日出口日期的未申報(bào)出口退,我可以正常申報(bào)嗎?
你好..我申報(bào)咱們學(xué)堂的高新企業(yè)增值稅報(bào)表.發(fā)現(xiàn)銷售的軟件收入屬于即征即退.. 但是在填寫銷項(xiàng)那張表里面..已經(jīng)把銷售軟件收入填寫在了即征即退貨物及加工修配里面..那就證明這部分已經(jīng)沒有繳納銷項(xiàng)稅額..那我在學(xué)堂實(shí)操這家公司稅務(wù)局還退換了即征即退的稅款..我是哪里沒有理解好嗎
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
不能同一臺(tái)電腦切換嗎
一般是不能切換,我看了沒有切換的按鈕。