你好,按照3%開發(fā)票,按照2%交增值稅。

老師您好,我公司是一般納稅人,出售一輛2010年購進(jìn)的車輛(列入固定資產(chǎn)),請(qǐng)問按多少稅率繳納增值稅?
公司目前是一般納稅人,16年12月轉(zhuǎn)為一般納稅人。14年7月購入的固定資產(chǎn)現(xiàn)在需要處置,按多少的稅率收增值稅?
2021年7月份買入固定資產(chǎn),2021年9月升為一般納稅人,上個(gè)月處置固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣過,能按照3減2去繳納增值稅稅費(fèi)嗎?
房產(chǎn)買賣的增值稅稅率是多少?2017年5月購進(jìn)的房產(chǎn),現(xiàn)在要賣,一般納稅人
老師好,公司1-12月連續(xù)12個(gè)月收入已超500萬元,需要在2023年一月轉(zhuǎn)一般納稅人,在2023年1月15月納稅申報(bào)后申請(qǐng)的一般納稅人,請(qǐng)問1月前半月的收入和成本按小規(guī)模納稅人還是一般納稅人處理
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒有開票計(jì)劃如何處理
購買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬,進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


公司不開票是否可以? 直接按未開票申報(bào)。
你好,可以不用開發(fā)票的。
好的。是不是公司沒有使用過進(jìn)項(xiàng)稅額的后期處置的時(shí)候就可以按3%的2%上稅?能不能這樣理解?
你好,不是這么理解的,因?yàn)槟銈冎笆切∫?guī)模期間買來的,是政策不允許的,比如他買來的時(shí)候是普通發(fā)票,他也沒有抵扣,但是如果是零九年之后買來的,它照樣按照13%增值稅。
是否需要去查看當(dāng)時(shí)的原始發(fā)票?
你確定是小規(guī)模期間買來的,不需要查發(fā)票。
好的,是確定的。
那就按照3%簡易計(jì)稅的來。
比如銷售價(jià)格是100元,那么申報(bào)的增值稅是100/1.03*0.02這樣算的嗎?
對(duì)的是的是這么做。
好的,謝謝,知道了。
不用客氣,工作愉快。