你好,那你是不是在12月份計提了。
老師,請教下,這個肖哲老師的視頻課里講到印花稅因為是當月繳納,所以可以不用計提,直接繳納是借應交稅費印花稅,貸銀行存款,但是印花稅其實屬于稅金及附加科目的,稅金及附加月末需轉入本年利潤,如果印花稅不通過稅金及附加歸集,那么不就是只交了錢減少了資產,而沒有進行所得稅稅前扣除嗎?這樣理解對嗎?
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠實現每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業(yè)務成本去交業(yè)務上的購銷合同的印花稅呢?
利潤表中本月金額應該是填本月的營業(yè)收入和成本,營業(yè)稅及附加應該是填當月所交的稅金和附加,也就是當月扣除的稅金是上個月應交的,可是利潤表中只顯示了上個月所交的印花稅,其它附加稅沒有填是怎么回事?
按月申報的,那為啥沒有填寫其它稅金呢,但是一月份實際扣除的稅只有印花稅,和養(yǎng)老金,利潤表中顯示的是12月份所交的印花稅,和養(yǎng)老金,這是怎么回事啊
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個月才開具的,我申報印花稅,所屬期和應納稅憑證書立(領受)日期怎么填寫?
老師你好,請問甲方付款到乙方農民工工資專用賬戶,乙方發(fā)了工資,工資是分包方的人員,那可以讓分包方開發(fā)票進來嗎?工資部分不申報個稅?
老師互聯網平臺收的vip屬于其他業(yè)務還是營業(yè)外收入
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!收入每個月要結,成本按項目結轉就可以是吧轉
老師,您好,我公司的經營范圍今年6月份剛變的,再做24年工商年報,經營范圍是填去年的還是現在的
沒有做賬的個體戶工商年報的營業(yè)收入怎么填
老師,未分配利潤包括哪些科目
老師,麻煩問一下,電腦做賬系統(tǒng)不會自動進行重分類嗎?
老師,不等星期一了,哈哈,我現在用法人的賬號登錄的,人員權限管理在哪里呀?我沒有看到,哈哈
老師,購買禮品送客戶,要視同銷售交增值稅,又要交個稅,年末所得稅還要調增,如果不想交這么多稅,可以把禮品做到哪里,地較合理?
老師,請問下小規(guī)模24年8月份有一個員工買了五險,然后11月份離職了,12月末就沒有人買五險了,那這種情況工商年報期末人數如何填寫呢
然后在一月份繳納的。
是的,12月份交的稅,實際是一月中旬扣除的,到二月中旬扣除是是一月份所交的稅
對的是的,是這么做的,你得看一下你一月份繳納的稅款的金額,應該在利潤表12月份里面才對。